增值税普通开票流程图(增值税普通开票流程图解)

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第一次申请电子发票流程图

一、电子发票怎么申请?

1、申请电子发票票种核定

依次点击“我要办税”--“发票使用”---“票种核定申请”,填写票种核定申请,记得发票类型填写电子发票哦~

2、申请ukey

票种核定下来后,预约好、带身份证去税局领取Ukey(不要钱哒~~)。3、网上购买电子发票Ukey买回来后,登录开票软件申领电子发票,等待税局通过申领就可以开票啦~~

二、电子发票怎么开

插入U盾,登录开票软件,即可开具电子发票。开票方开具的电子发票,可通过二维码、电子邮件等方式,将电子发票版式文件交付给受票方,如果有需要,可以由开票方或者受票方自行打印电子发票版式文件。

三、电子发票只支持普通发票吗?

No no no,增值税专用发票照样能开电子发票!

四、电子发票没有章怎么办?

很多财务刚开始接触电子发票时,都在纠结怎么盖章~~接受电子发票的人也觉得对方怎么发了个没章的发票来,不合格不合格~~

别慌,不要被经验蒙蔽了双眼~~其实,这种没有发票专用章的电子发票,是真实有效的,而且是最新的发票样式,总局在今年的1号公告中已经给了它名分,只是很多财税朋友没有注意到。

根据国家税务总局《关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)纳税人通过增值税电子发票公共服务平台开具的增值税电子普通发票(票样如下图),属于税务机关监制的发票,采用电子签名代替发票专用章,其法律效力、基本用途、基本使用规定等与增值税普通发票相同。

也就是说新版的电子普通发票是没有销售方发票专用章的。

那如何验证没有章的电子发票的真伪呢?

增值税电子普通发票版式文件格式为OFD格式,只能用OFD阅读器查看,你可以通过百度搜索“OFD阅读器”下载,也可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台的“相关下载”栏次下载OFD阅读器。

1、下载好OFD阅读器后,打开发票,鼠标移至税务机关监制章处,点击鼠标右键,出现验证、属性选项,选择验证。2、你还可以点击签章属性查看属性详情。出现如上两种任一提示都可表示该发票是通过增值税电子发票公共服务平台开具的,其法律效力、基本用途、基本使用规定等与增值税普通发票都是相同的哟~当然,你还可以通过国家税务总局全国增值税发票查验平台对发票信息进行查验。

税务ukey红字发票开具流程图

一、正面回答

税务ukey红字发票开具流程:

1、进入税务UKey版开票软件,单击发票管理;

2、单击红字信息表,增值税专用发票红字信息表填开;

3、点选销售方申请,输入对应蓝字发票,单击下一步;

4、红字信息表保存成功,单击上传,审核通过,单击确认;

5、红字信息表上传成功,单击发票管理、红字信息表、增值税专用发票红字信息表审核;

6、选择红字信息表,单击确定;

7、负数发票确认无误,单击开具并打印。

二、分析

税务Ukey是电子发票公共服务平台的身份认证及信息加密设备,能够帮助纳税人办理增值税普通发票和电子普通发票的开具、报税、查询、上传等基础服务。

三、税务申报逾期补缴流程?

1、缴纳罚款的方式,目前大部分地区只支持刷卡,税务大厅一般都有POS机,也可以通过税务部门出具的处罚缴纳书去银行缴纳;

2、需要填写往年欠下的所有申报的申报表,比如增值税,按照目前一个季度一报税的政策,五年没报,就需要填写十五张申报表,申报数值如实填写,如果这几年里没有经营,可以都填0;

3、长期未申报,税务部门还联系不上的,有可能被转成非正常户强制注销,这时候,需要去税务部门先重新登记,然后再接收处罚;

4、缴纳罚款后,税务部门会将单位状态由非正常转化为正常,这个单位,就可以正常使用了。

增值税普通开票流程图

1. 打开开票软件【税控发票开发票软件】

2. 进入软件后点击【开票】选项

3.进入【开票】页面后进行登录(如无登录密码,则需设置电脑密码,有且只有开票人一人知道)

4.进入操作页面后,点击【发票管理】下的【发票填开】

5.确认发票号码是否与手中的发票号码相同,该号码必须票面一致,否则将作废

6.进入发票开具页面后,需手动输入【名称(即发票抬头)】、货物或应税劳务名称(填写“技术服务费”),依此输入金额、单价(金额与单价数量一致),确认无误后点击保存

7.信息确认无误后点击【打印】

8.进入发票预览页面,再次确认信息是否正确(发票抬头、产品名称、金额、数量)

9.信息无误点击【直接打印】

增值税发票的开票电脑流程图

具体步骤如下:

1、打开软件,点击“进入系统”选项;

2、确认内容是否有误,点击“确定”按钮;

3、然后进入开票系统主界面;

4、点击系统设置,,选择客户编码;

5、录入客户的相关资料(名称、税号、地址电话、银行账户);

6、点击发票管理,出现如下界面,选择“发票读入”发票读入,出现读入确认对话框,点击确认,读入发票。

7、点击确认,进入发票填开界面,录入购货单位、商品信息,确认无误后点击打印

7、点击报税处理,出现如下界面,点击“抄税处理”选项,单击确定完成抄税。

增值税普通发票开红字发票的流程

1、登录税控发票开票软件;

2、发票管理----增值税普通发票填开----红字

3、点击红字----输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码----下一步----系统就会自动显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示----打印即可。

增值税专用发票红字发票开具流程图

红字发票开具流程:

1、购买方应向主管税务机关填报《申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。

经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的,一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

《申请单》一式两联:第一联由购买方留存;第二联由购买方主管税务机关留存,且《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。

2、购买方主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后,通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具《开具红字专用发票通知单》。

《通知单》应与《申请单》一一对应。《通知单》一式三联:第一联由主管税务机关留存;第二联由购买方送交销售方留存;第三联由购买方留存。《通知单》应加盖主管税务机关印章。《通知单》应按月依次装订成册,并比照专用发票保管规定管理。

3、购买方将《通知单》交予销售方

购买方税务机关开具《通知单》后将《通知单》交给购买方,购买方将《通知单》传递给销售方。

4、销售方开具红字专用发票

销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。

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