用户抄报税流程:
1、写税控IC卡
开票子系统到了每月1日,当企业进入开票系统时,系统就会提示:“金税卡已到抄税期,请您及时抄税”,此时企业就必须进行抄税处理工作:将本机的税控IC卡插入读卡器,选择“抄报税管理/抄税处理”菜单后,系统将首先检查发票库该月发票数据的完整性并自动更新该月的发票领用存月报表。如果该月发票数据完整正确,则系统弹出抄税确认提示框,点击“确认”后开始抄税,完成后系统会给出抄税成功信息,此时金税卡中的本期税额的统计和明细数据已写入税控IC卡。
2、发票资料查询和打印
完成了写税控IC卡后,即可进行各种报表的打印。点击“发票资料查询打印”,选择所要打印资料的月份和报表打印的种类,报表的种类有:增值税专用发票汇总表、正数发票清单、负数发票清单、正数发票废票清单、负数发票废票清单五种。各种报表既可以按需要选择打印每一种清单,也可以连续打印所有的汇总表和清单。需打印时,只需在打印选项中选择所需报表种类,然后点击“确认”,即可开始打印。
3、报税
将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员,他们会根据报税系统的要求给你报税,也就是读取你IC卡上开票信息,然后与各种销项报表相核对,然后进行报税处理。
拓展资料:
一、抄税
抄税是国家通过金税工程来控制增值税专用发票的过程之一。如果企业是增值税一般纳税人,且需要开具增值税专用发票的,都必须购买税控电脑,在申请成为暂认定一般纳税人后,须到税务机关指定的单位购买金税卡及IC卡(用于开具发票及抄税、购买增值税发票使用)。就是把上月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的服务器,以此做为该单位计算税额的依据。一般是执行了抄税才能报税的,而且抄过税后才能开具本月发票的。
二、抄税时间
防伪税控企业在每个开票会计区间结束以后抄税期第一次启动开票系统时,系统提示企业必须抄税,否则不允许开票,且抄税后要在征期内报税(节假日国家规定顺延),愈期不报税的企业将不能开票。遇有节假日可延期报税,但延期报税的时间需由税务机关的报税系统对企业IC卡进行授权后方可生效。如果开票系统安装后未开具加密票的,也必须在开票会计区间结束后进行抄税处理,并向主管税务分局进行“零”报税,否则开票系统将执行锁死功能。
三、报税流程需提供的资料
1、IC卡和软盘、《月份税务资料统计表》或《金税卡资料统计表》;
2、企业抄税情况反馈单;
3、增值税专用发票使用明细表。
注意事项
1、防伪税控企业在纳税申报之前必须先进行抄税。
2、有进行技术维护无法正常抄税的必须带发票存根联到税务机关进行扫描录入。应该是报税、抄税、认证,是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作,是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作,按照具体的操作顺序:
各地的政策不一样,第一步先需要去税务局找专管员开具一张税控盘安装指南,然后带上营业执照复印件,基本账户,还有买税控盘的钱,公章就可以了,具体的可以咨询一下当地税务机关。
到税务局办理税盘需要准备的东西:
1、发票采购书及发票申请审批单
2、税务人员(一般为财务人员或企业法人、工作人员等)身份证,办理发票购置证。
3、带公章、法人章、发票专用章、税务登记证原件。
购买税控板需持税务登记证复印件、税控系统IC卡、经办人身份证、安装使用通知单、公章到就近的维修站购买设备并报名培训。采购完设备后,到公司税务部门开具初始税控板,购票后返回公司安装软件开具发票。
扩展资料:
购买税控盘分为三种情况:
1、如果是小公司,而且发票金额不大,可以不买税控牌,直接在网上申请,然后去当地税务局打印出来。
2、如果是小公司,而且发票金额大,最好是购买税控牌,这样你就不要经常跑到税务局去打印了。
3、如果是一般纳税人公司,一定要买税控牌,然后去税务局买回发票,自己打印。
参考资料来源:百度百科-税控盘
在纳税申报期内,先在开票系统中将开票数据进行抄报税处理成功,其次在在增值税发票综合管理平台进行进项认证勾选,确定成功后,再到电子税务局进行纳税申报即选择税费申报中填写相关报表。
具体在税务局官方网站纳税服务中,学习下纳税申报流程,如视频讲解等。
插上金税盘,输入用户名纳税人识别号或者插入CA用数字证书登陆所在省份网上税务局,如图所示:
登陆进去之后,可以看到国地税已经合并,在左下角点击如图所标注的部分,代表是进入国税的页面;在这个国税页面,点击【我的应用】-【增值税一般纳税人月度申报】,如图所示:
在左列点击【纳税申报】,出来增值税一般纳税人申报的各个报表,由于我已经申报过六月份的,显示已申报的状态,在月初申报时,会在【涉税查询】那里显示数据初始化;
填写之前一定要记得数据初始化,先填写主表以外的附表,比如附一表,点击上面的【销项发票区】,会把金税盘里开过票的资料等自动带出来,剩下的才需要手动填写;所有的表做完都要记得保存;
进出口企业在填时,注意有几个表是需要在擎天系统做过免税申报之后再保存的,打开表会提示:若您要填写或者修改本报表,请从通用功能中进入擎天出口报表导入,看到这个提示,就可以把其他没有这个提示的表格填完,在免税申报做完之后或者出口退税做完之后再回头把这几个相关的表点开保存;
所有的表格填好保存之后,回到主表,把剩余的内容核对填完,点【申报】即可;最后在涉税查询里,查询申报日期,显示【增值税一般纳税人申报】,申报状态:申报成功,表示完成增值税申报。
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