进项票不够的解决方法(进项票不够的解决方法,做工资?)

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企业缺少进项票该如何处理?

首先我们要梳理好没有进项票的项目。企业在处理进项票缺少的问题的时候,如果能够搞清楚缺少票的项目,并且按照缺票的重点次序,做出统计。那么则可以更好的进行问题的解决。

制定相关政策,并且采取措施。针对企业缺票的项目,分别采取相关的措施,制定相关的政策。比如,如果是供应商的原因,那么就要考虑是否更换供应商,或者与现有的供应商重新谈判开票的价格,特殊情况下可以对应供应商进行重新布局。如果是因为员工的问题,那么必须要制定严格的政策规定,无票不得报销,为了不影响员工出差的积极性,还需要有一些配套,比如什么特殊情况下确实可能没有发票,应该如何让出来,需要有相关的规定。

对于一些特殊事项,采取特殊的安排。比如有些企业有帮客户垫支的情况,那么这种情况下,要制定相关的流程,让客户将发票送回。又或者企业有很多劳务人员因为开票成本高,而不愿意开票,那么要做好人员的安排,是成为自有员工还是用外包的形式来开票,都要做好规划。

企业就可以在园区成立个人独资企业,与原公司进行正常的业务往来,合法开具票据,这样就能解决原公司缺少票据的问题,而成立在园区内的公司,可以享受到总部经济招商园区的税收优惠政策。

公司进项不够,应该怎么解决?

税收筹划,合理避税方案→头像!   

企业缺进项发票会导致企业税负压力增重,导致多交税金,增加公司的运营成本

小编所工作的平台,针对这种情况,推荐几种方法,可以参考一下

一,针对缺进项发票,成本发票的问题

1,建议申请享受一些国家性普惠性税收政策,比如疫情影响下增值税的减免政策,比如针对小微企业的免税政策。

2,建议申请享受一些地方性的税收优惠政策,比如小编服务的经济开发区,针对入驻到当地的企业有高额的增值税和企业所得税返还,

具体的政策为:

增值税奖励地方财政留存部分的 :85%

企业所得税奖励地方财政留存部分的 :85%

个人独资企业可以申请核定征收,核定征收后综合税率最高:3.16%(可以开具专票抵扣增值税)

财政奖励按月兑现,企业当月纳税,财政奖励次月扶持到账,总部经济招商模式,不改变企业现有的经营模式和经营地址,外省市,外区域的企业都可以申请享受。

合理享受地方税收优惠政策,完全合规,合法,合理

公司进项发票不够怎么办

缺进项发票是很多企业都会面临的问题,也是各行各业的通病,尤其是一般纳税人就更害怕企业缺少进项的问题,这样企业会面临非常大的税负压力,那么企业该怎么办呢?

首先,我们要知道进项发票是什么?进项发票是指增值税专用发票,是可以抵扣增值税的,所以如果企业没有进项发票,就会导致企业的税负压力大,下面我们来说一下具体的解决办法。

首先,企业要从源头开始控制,特别是公司的采购部门一定要严格把控发票问题,一定要要求对方提供专票,所有的采购人员一定要这样的意识。其次,企业在与供应商签订合同前,可提前在合同中列明需要对方提供的发票种类。也可以在个体工商户或者在个人独资企业进行采购,如果他们不愿意提供专票,这种时候我们就可以代替他们代开。还有企业想要解决企业税负这一块,就一定要注重增强财务人员的专业能力,给企业配备专业的财务团队,来降低企业的税务风险。

企业除了上诉方法还可以通过利用税收优惠政策来解决企业缺少进项的问题。

在有税收优惠政策的园区注册有限公司,可以成立子公司、分公司、新公司的形式,也可以迁移主体公司地址,在园区纳税,就能享受高额的财政奖励扶持政策,这样也可以实现降低企业税负压力的问题。主要是对企业的增值税和企业所得税有高额的财政返还政策,返还比例高达60%-90%,按月返还,也可以根据企业的自身的需求,季度返还也是可以的。具体的政策如下:

财政奖励税收优惠政策——有限公司(成立新公司或者分公司以及主体公司的地址迁移)

企业增值税:在地方留存的基础上给到70%-90%的比例奖励扶持给企业,企业所得税也是一样的,在地方留存基础上的70%-90%的基础上,不过增值税和企业所得税的地方留存有所不同,增值税地方留存50%,企业所得税地方留存40%。

最后企业一定要遵守税法,合理的划分业务,真正的做到开源节流,合理合法的通过税务筹划来降低企业的税负压力,一定不要虚开发票,做违法的事情,诚信纳税是每个企业必须要做到的。

进项票不够的解决方法

进项票不够的解决方法如下:

1、催促供货商把发票开进来;

2、要求公司的业务开专票;

3、作废销项发票;

4、开具红字发票;

5、申请延迟缴纳增值税;

6、申请分次缴纳增值税;

7、多缴增值税。

增值税进项发票的认证在税务机关的认证系统进行。纳税人在取得增值税进项发票以后,就可以到税务机关大厅进行增值税发票的认证,认证的目的是确认增值税发票的真假,只有通过认证的发票才能抵扣。

《财政部 税务总局 关于简并增值税税率有关政策的通知》

第三条

本通知附件2所列货物的出口退税率调整为11%。出口货物适用的出口退税率,以出口货物报关单上注明的出口日期界定。

外贸企业2017年8月31日前出口本通知附件2所列货物,购进时已按13%税率征收增值税的,执行13%出口退税率;购进时已按11%税率征收增值税的,执行11%出口退税率。生产企业2017年8月31日前出口本通知附件2所列货物,执行13%出口退税率。出口货物的时间,按照出口货物报关单上注明的出口日期执行。

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