金税盘抵扣申报栏填哪里(一般纳税人金税盘抵扣报表怎么填)

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金税盘减免税款怎么申报

准确的说是“税控设备及支付的服务费允许抵扣税费”,抵扣顺序:增值税、附加税费、企业所得税

1、小规模模纳税人在附表三“减免税申报表”上填列,点选“税控设备抵减税费”的选项,填入购买税控设备或支付服务费的金额;

2、一般纳税人则在附表二“进项税表“填列购买税控设备或支付服务费的金额。

老税号抵扣申报填写在哪里

老税号抵扣申报填写在在申报表的第23行。

需要将当期发生的抵扣税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中金税盘抵扣申报栏填哪里,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额金税盘抵扣申报栏填哪里,则余额应该填报在第5列中。

“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。

抵扣的税盘服务费怎么填申报表

增值税申报表附表四:第一栏“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”,第2列“本期发生额”填入发票金额,第4列“实际抵减税额”填入抵减额(如应缴增值税少于抵减额,按应缴金额填写,差额可以下期再抵)。

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