开普票流程图解(开普票的说明)

admin1周前财务代理1

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开发票流程

     发票开票流程如下:

1、电脑usb接口插上税控盘

    2、打开开票软件输入用户名、密码进入到开票软件当中,点发票管理,进入到发管理界面点击发票填开选择一下要填开的发票种类(专用发票或是普通发票)

3、进入开发票界面后先填写上面的名称(企业名称)纳税人识别号(企业税号)此两项为必填项。接下来选择货物和应税劳物名称,当鼠标放在这一栏的时候就会出现一个小放格点选择你卖出的货物,或付出的劳物名称,填好数量,单价,金额自动出来。

4、最后打印。点击打印发票,弹出预览发票,将空白发票纸平整对齐放在针式打印机打印口处,在机器自动定好发票位置后(响声停止后),在预览发票界面点击打印。

注意事项:

    1、专票发票共3联,第2,3联是抵扣联。普票发票共2联,第2联是抵扣联。

    2、发票打印完后,需要在销售方(章)盖章,抵扣联、购买方扣税凭证联都给到客户,记账联自己公司留底单做记账凭证。

开票流程图解

1.初始化设置

流程:登录(金税盘)-系统初始化-基本参数设置-上传参数设置-完成(确认)

2.增加客户信息

流程:在开票系统中-系统设置-客户编码-新增客户信息-保存

3.增加商品信息

流程:在开票系统中-系统设置-商品编码-新增商品信息-税收分类编码-保存

4.发票读入

流程:在开票系统中-发票管理-发票读入-确认要从金税设备-确认

5.开具专票

流程:在开票系统中-发票管理-发票填开-专用发票-确认-填写购买方信息-货物、服务信息-打印-完成确认

6.开具普票

在开票系统中-发票管理-发票填开-普通发票-确认-填写购买方信息-货物、服务信息-打印-完成确认

7.发票作废

流程:在开票系统中-发票管理-发票作废-作废对应发票信息内容-作废

9.重新开票

流程:在开票系统中-发票管理-发票填开-普通发票-确认-填写购买方信息-货物、服务信息-打印-完成确认

10.红字发票

开具步骤:一、填写红字增值税专用发票信息表

二、上传红字增值税专用发票信息表获得信息表编码

三、根据信息表编码直接开具红字增值税专用发票

14.查询发票数据

流程:选择报税处理→点击月度统计→选择发票种类、年份、月份、所属税期→确定

15.报税处理

普票怎么开

1、首先我们要把黑盘插上,插上这个才能开票。然后点开我们桌面上的税控系统,如果是新开的企业。要记得去国税局下载税收服务平台客户端。

2、点开后进来页面的第二项就是开票,我们点击它。

3、下拉有选项,第一个是开增值税专票,第二个是普票。一定要点对了,不要开错票就麻烦了。

4、我们点开普票的界面,上面有发票号码。这个很重要一定要和你的普票对一下,号码是不是一样的。这些票开的过程税务后台都是监控的,千万不要弄错。

5、点开后上面是对方的企业信息。普票只需要填写企业名称和税号就可以了。但这些一定要先增加在系统里不要直接输入,否则你的票是错误的。下面可以增添名目,也是一定要用编码增加,不要直接输入。

6、所有信息填写完毕记得转换含税价和不含税价。核对好钱数就可以打印了。

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