票表比对不通过原因(票表比对不通过怎么办)

admin2个月前公司注册1

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报税出现比对不通过的对话框是怎么一回事

1.进入电子税务局,点击“我要办理税务-综合信息报表”。

2.点击“增值税申报比较异常处理”。

3.选择“税期开始”和“税期结束”,点击“查询”,系统将显示该期间未结算的申报比较异常。企业根据异常比对内容填写“比对异常原因简要说明”,上传相应数据,点击“保存”和“提交”。

4.流程成功启动后,返回应用程序界面。您可以看到表单状态正在接受并等待批准。

5.如果审核结果为“未通过”,您可以在“交互中心-我的消息-我的提醒”中找到该流程的信息,点击查看退货原因。

6.如果审核结果为“通过”,则可以登录增值税发票税控系统2.0进行卡片清零。(您也可以通过“交互中心-我的消息-我的提醒”查看消息)。

7.登录增值税发票税控系统2.0清除卡片,点击“汇总上传-反向写入监控”,点击“确认”。如果“开票截止日期”显示为下个月,则卡片结算成功。

拓展资料:报税

一、备查资料

1.开具的增值税专用发票和普通发票的存根;

2.符合抵扣条件并申请当期抵扣的增值税专用发票抵扣单;

3.进口货物完税证明复印件、运输发票、外购农产品普通发票、外购废料普通发票;

4.采购凭证存根复印件或报表复印件;

5.扣缴税款证明的存根;

6.主管税务机关规定的其他备查资料。 本期是否需要报送备查资料,由省级国家税务局确定。

二、申报期

纳税人应当在次月1日至15日按月申报纳税。最后一天为法定节假日的,顺延1天;每月1日至15日连续法定节假日超过3天的,按节假日数顺延。

三、申报方法

纳税人申报的主要方式是网上申报。为了更好地为大多数纳税人服务,现在可以通过手机进行纳税申报。只要有一个移动CA数字证书。网上申报主要流程:如您需要申报国税,只需通过中国联通CA证书在网上申报系统或网上税务服务大厅操作即可。

申报成功后,监控回传显示返回的信息状态错误!票表比对没有通过,是怎么回事?又

开票数据与报税票表比对不通过原因的收入数据核对错误票表比对不通过原因,估计是还没有报税票表比对不通过原因,先做了远程报税了票表比对不通过原因,报税后再远程报税就可以了。

申报增值税分次预缴不通过,票表比对不通过具体是什么原因

您好票表比对不通过原因,是不是开票税控盘没有抄税的原因啊?检查一下是不是少做了一步。1票表比对不通过原因,开票系统抄税到卡上,2,卡放入到龙山税友,执行网上抄报,抄税到国税系统。3,再将做好的报盘文件上传国税。

发票机票表比对没有通过是什么意思

不是机票表,应该是抄报税吧

就是当月实际开票的销售额与实际报税的金额不符,所以税务局给予比对不通过

找你们的财务,再看下报表哪儿错了 ,修改后再重新报

增值税普通发票销售额比对不通过怎么办

按月申报的小规模纳税人(企业户)按以下步骤操作:

① 进入开票软件点击【汇总管理】-【汇总上传】;

② 进入安徽省电子税务局办理“增值税小规模人申报”;

③ 重新进入开票软件,点击“汇总管理”-“远程清卡”,提示清卡成功。

第二种情况:

按季度申报的小规模纳税人(企业户)按以下步骤操作:

① 每季度第二个月和第三个月(2月、3月、5月、6月、8月、9月、11月、12月)进入票软件点击【汇总管理】-【汇总上传】,成功后点击【远程清卡】。

② 每季度第一个月(1月、4月、7月、10月份)的抄报税步骤同第一种情况。

1.增值税纳税人报税事项必须按月进行!如果超过本月报税期限您仍未报税,开票软件会自动锁死,您将无法继续开具增值税发票。目前开票软件已实现自动远程报税,但您在报税期限内必须登录一次开票软件!否则软件无法实现远程报税。

【拓展内容】

2.增值税纳税人申报事项按税务机关为您核定的申报期限(月度或季度)进行。

3.增值税纳税人每月只有报税后才可继续开具增值税发票;只有清卡后才可领用增值税发票

增值税纳税申报表及其附列资料(以下简称“申报表”)信息。

2.增值税一般纳税人和小规模纳税人开具的增值税发票信息。

3.增值税一般纳税人取得的进项抵扣凭证信息。

4.纳税人税款入库信息。

5.增值税优惠备案信息。

6.申报比对所需的其他信息。

五、申报比对规则

(一)申报表表内、表间逻辑关系比对,按照税务总局制定的申报表填写规则执行。

(二)增值税一般纳税人票表比对规则

1.销项比对。

当期开具发票(不包含不征税发票)的金额、税额合计数应小于或者等于当期申报的销售额、税额合计数。

纳税人当期申报免税销售额、即征即退销售额的,应当比对其增值税优惠备案信息,按规定不需要办理备案手续的除外。

税控机完税后显示票表比对没有通过时什么意思

不是机票表,应该说是抄报税。

就是当月实际开票的销售额与实际报税的金额不符,所以税务局给予比对不通过

找财务,再看下报表哪儿错了 ,修改后再重新报。

抄报税:

1. 抄税是指在增值税的开票系统里面操作的,报税是把当月的申报税据报给税务局,告诉税务局本期你经营情况如何,要交多少税。两个事情有关系。

具体抄税是把当月开票情况从开票系统通过税控盘在联网状态下实时传给税务局,从而实时监控企业开具发票信息

2. 企业每个月要如实进行纳税申报工作,具体申报的数据通过申报平台填写提交。然后通过税控系统在联网状态下进行抄报税,从而核对系统里开票月份上传的数据金额跟纳税申报平台里申报的数据一致才算是完成当月的纳税申报工作。目的在于防止企业偷税漏税。这样可以完全监控企业开票数据及使用情况。

友情提示:发票只有全部开具完毕之后系统清卡后才可以去税局领购。

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