如何看税控盘是否抄税成功了(如何看税控盘是否抄税成功了呢)

admin2个月前财务代理1

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新版百旺税控盘状态查询在哪里

国家税务总局如何看税控盘是否抄税成功了的报税平台看查账征收。

百旺抄税成功状态如何查询。企业进行税务处理必须通过税控盘操作如何看税控盘是否抄税成功了,而税控盘如何看税控盘是否抄税成功了的种类有很多如何看税控盘是否抄税成功了,比如航天税盘、金税盘、百旺税盘等如何看税控盘是否抄税成功了,百旺税盘是从税局申领用于开发票的设备。

增值税开票系统有没有抄税成功如何查看

;     1、先登录开票系统如何看税控盘是否抄税成功了,点击左上角的“报税处理”

      2、点击中间的“状态查询”

      3、点击左边第二个选项“增值税专用发票及增值税普通发票”

      4、如图所示如何看税控盘是否抄税成功了,则是当月“抄税”并且“清卡”。

      上次报税日期:为当月的1日0时0分

      抄税起始日期:为次月1号

      报税资料:无则代表清卡如何看税控盘是否抄税成功了

      PS:报税资料如果写着“有”字如何看税控盘是否抄税成功了,则代表已“抄税”未“清卡”。

      扩展资料:

      所谓抄税主要是指:防伪税控企业开票人员,运用开票子系统的抄税功能,将本开票会计区间内开具的所有增值税发票的数据从金税卡内读入税控IC卡的过程。抄税工作分为写IC卡、打印销项报表两个部分。具体操作方法如下:

      1、写税控IC卡

      开票子系统到如何看税控盘是否抄税成功了了每月1日,当企业进入开票系统时,系统就会提示:“金税卡已到抄税期,请您及时抄税”,此时企业就必须进行抄税处理工作:将本机的税控IC卡插入读卡器,选择“抄报税管理/抄税处理”菜单后,系统将首先检查发票库该月发票数据的完整性并自动更新该月的发票领用存月报表。如果该月发票数据完整正确,则系统弹出抄税确认提示框,点击“确认”后开始抄税,完成后系统会给出抄税成功信息,此时金税卡中的本期税额的统计和明细数据已写入税控IC卡。

      2、发票资料查询和打印

      完成了写税控IC卡后,即可进行各种报表的打印。点击“发票资料查询打印”,选择所要打印资料的月份和报表打印的种类,报表的种类有:增值税专用发票汇总表、正数发票清单、负数发票清单、正数发票废票清单、负数发票废票清单五种。各种报表既可以按需要选择打印每一种清单,也可以连续打印所有的汇总表和清单。需打印时,只需在打印选项中选择所需报表种类,然后点击“确认”,即可开始打印。

      参考资料来源:百度百科:抄税

怎么知道抄报税有没有成功

1、打开开票软件,点击“报税处理”。购发票时,持IC卡和发票准购证去税务局办理,购买回来后,将IC卡插入读卡器中,读入到防伪税控开票软件中,用以开具发票时所用。

2、点击“状态查询”

3、点击“增值税专用发票及增值税普通发票”

4、这是当月“抄税”并且“清卡”,上次报税日期:为当月的1日0时0分,抄税起始日期:为次月1号。这样即意味着报税成功。

如何查看抄报税及清卡是否成功

解决办法:如果已经报税清卡成功或者有办税厅抄报的税未清空都会有相应提示。具体需看状态查询判定。

1、如果上次报税日期是本月1号0时0分,报税资料无,说明已经报税清卡成功,无需再上报汇总正常使用即可。(如下图)

2、如果上次报税日期是上月非1日0时0分,报税资料有,说明有上月办税厅抄报的税没有清空,只能携带金税盘到税局清卡后再返回开票软件中做上报汇总。

扩展资料:

其它事项:

1、建议的顺序是先抄报,再申报,最后清卡!

2、按季申报的小规模纳税人每月也需要抄报税、清卡。

3、计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中,系统会提示清卡成功,请重新登录开票软件,此时说明本月您已完成清卡工作。

4、报税资料变成有,已经完成抄税。金税盘有汇总资料了。再进行纳税申报并清卡后,这个地方就会变成无。

如何查看抄报税成功 航天信息

查看抄报税成功可以通过金税盘查看如何看税控盘是否抄税成功了

1、登录开票系统

2、点击报税处理模块

3、点击下面如何看税控盘是否抄税成功了的状态查询

4、点击左边的增值税专用发票及增值税普通发票

5、然后查看锁死日期和抄税其实日期如何看税控盘是否抄税成功了,锁死日期为:次月中、下旬某日; (如下图)锁死日期:2015年8月18日抄税起始日期为:次月1日;(如下图)抄税起始日期为2015年08月01日同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。

扩展资料

防伪税控系统企业应在纳税申报期限内将抄有申报所属月份纳税信息的IC卡和备份数据软盘向主管税务机关报税。

防伪税控企业和未纳入防伪税控系统管理的企业取得的防伪税控系统开具的专用发票抵扣联,应据增值税有关扣税规定核算当期进项税额,如期申报纳税,属于扣税范围的,应于或前报主管税务机关认证。

主管税务机关应在企业申报月份内完成企业申报所属月份的防伪税控专用发票抵扣联的认证。对因褶皱、揉搓等无法认证的加盖“无法认证”戳记,认证不符的加盖“认证不符”戳记,属于利用丢失被盗金税卡开具的加盖“丢失被盗”戳记。

认证完毕后,应将认证相符的和无法认证的专用发票抵扣联退还给企业,并同时向企业下达《认证结果通知书》。对认证不符和确认为丢失、被盗金税卡开具的专用发票,将及时组织查处。

认证戳记式样由省级税务机关统一制定。

防伪税控企业应将税务机关认证相符的专用发票抵扣联连同《认证结果通知书》和认证清单一起按月装订成册备查。

经税务机关认证确定为“无法认证”、“认证不符”以及“丢失被盗”的专用发票,防伪税控企业如已申报扣税的,应调减当月进项税额。

参考资料来源:百度百科 增值税防伪税控系统

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