可以重新办理。纳税人在汇算清缴期内发现当年企业所得税申报有误企业所得税错误更正的企业所得税错误更正,可在汇算清缴期内重新办理企业所得税年度纳税申报。纳税人在纳税年度内预缴企业所得税税款少于应缴企业所得税税款的企业所得税错误更正,应在汇算清缴期内结清应补缴的企业所得税税款企业所得税错误更正;预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税,或者经纳税人同意后抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。
《企业所得税汇算清缴管理办法》
第十条 纳税人在汇算清缴期内发现当年企业所得税申报有误的,可在汇算清缴期内重新办理企业所得税年度纳税申报。
第十一条 纳税人在纳税年度内预缴企业所得税税款少于应缴企业所得税税款的,应在汇算清缴期内结清应补缴的企业所得税税款企业所得税错误更正;预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税,或者经纳税人同意后抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。
企业所得税每个季度先预缴,年末在进行清算,如果企业所得税申报错怎么办?下面教大家企业所得税错误更正:企业所得税如何更正申报?
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打开当地的电子税务局,输入用户名及密码,点击登录。
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登录进入系统之后,点击我要办税,再点击税费申报及缴税,页面跳转之后,点击申报更正及打印。
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输入需要更正报表的税款所属期起止日,输入好日期后,把页面拉到最右边,点击查询。
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点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。
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点击更正之后,进入到报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据,填写好之后,点击申报就可以企业所得税错误更正了,更正成功后,页面会弹出已更正申报成功的提示。
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如果报表已经过企业所得税错误更正了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。
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输入报表的日期,之后页面会弹出所有的报表,选择需要更正的报表,点击后面的作废,先把报表作废,然后再提交正确的所得税申报表就可以企业所得税错误更正了
一、更正申报可以通过电子税务局纳税申报模块操作。企业所得税年度申报错误,在汇算清缴期内重新办理企业所得税年度纳税申报。如果已过的汇算清缴期,通过更正申报表。
二、修改以前年度企业所得税纳税申报须知:
纳税人经自查发现以前年度企业所得税纳税申报有误,需要修改申报时,需持下列资料到税务征收大厅办理相关手续:
(1)以前年度企业所得税纳税申报表主表及全部附表的复印件(一份);
(2)修改后企业所得税纳税申报表主表及全部附表的原件(两份);
(3)修改纳税申报的情况说明。
情况说明的内容包括:修改申报的年度、修改申报的原因、修改申报主表及附表的具体行次等。
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