办理金税盘流程(如何办理金税盘)

admin3天前财务代理1

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如何申报金税盘

插上金税盘,输入用户名纳税人识别号或者插入CA用数字证书登陆所在省份网上税务局,如图所示:

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登陆进去之后,可以看到国地税已经合并,在左下角点击如图所标注的部分,代表是进入国税的页面;在这个国税页面,点击【我的应用】-【增值税一般纳税人月度申报】,如图所示:

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在左列点击【纳税申报】,出来增值税一般纳税人申报的各个报表,由于我已经申报过六月份的,显示已申报的状态,在月初申报时,会在【涉税查询】那里显示数据初始化;

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填写之前一定要记得数据初始化,先填写主表以外的附表,比如附一表,点击上面的【销项发票区】,会把金税盘里开过票的资料等自动带出来,剩下的才需要手动填写;所有的表做完都要记得保存;

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进出口企业在填时,注意有几个表是需要在擎天系统做过免税申报之后再保存的,打开表会提示:若您要填写或者修改本报表,请从通用功能中进入擎天出口报表导入,看到这个提示,就可以把其他没有这个提示的表格填完,在免税申报做完之后或者出口退税做完之后再回头把这几个相关的表点开保存;

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所有的表格填好保存之后,回到主表,把剩余的内容核对填完,点【申报】即可;最后在涉税查询里,查询申报日期,显示【增值税一般纳税人申报】,申报状态:申报成功,表示完成增值税申报。

怎么购买金税盘?

1.金税卡的办理需要带的资料和表格如下:

(1)表格《增值税一般纳税人申请认定表》,1份

(2)资料:需出示的资料《税务登记证》(副本)、税控IC卡、办税员身份证明、《纳税人领购发票票种核定申请审批表》、准予行政许可通知书。

2.办理流程:

(1)纳税人向主管局办税服务厅申请,填写《发票领购簿申请表》,并提供申报材料。

(2)资料合法齐全:受理,审核申报材料后,按准领购票种发放发票领购簿。

(3)纳税人凭发票领购簿,向提供相关申报材料,向主管局办税服务厅领购发票。

(4)资料不合法齐全:一次性告知纳税人应补充的材料。

发票读入金税盘的操作流程

发票读入金税盘的操作流程如下:

1、首先,购买好发票之后我们把金税盘插在电脑;

2、然后打开开票软件,输入密码后点击登陆;

3、然后我们在主界面上点击“发票管理”;

4、在发票管理的上方点击“发票领用管理;

5、点击网上领用管理,然后点击领用发票;

6、在跳出来的界面中选好购票日期,然后点击查询;

7、这时候就能看到购买好的发票,点击发票下载;

8、在跳出来的对话框中点击“确定”,这时候把发票导入到金税盘了,就可以开票了。

《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第三十条

税务机关应当建立、健全纳税人自行申报纳税制度。纳税人、扣缴义务人可以采取邮寄、数据电文方式办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表。

数据电文方式,是指税务机关确定的电话语音、电子数据交换和网络传输等电子方式。

金税盘怎么申请,要先办理发票领购本吗

先办理税控盘。咨询专管员,有些地方直接到报税大厅申领的。

一、办理流程:

纳税人向主管局办税服务厅申请,填写《发票领购簿申请表》,并提供申报材料。

资料合法齐全:受理,审核申报材料后,按准领购票种发放发票领购簿。

纳税人凭发票领购簿,向提供相关申报材料,向主管局办税服务厅领购发票。

资料不合法齐全:一次性告知纳税人应补充的材料。(做流程图时该条与资料合法齐全并列)

二、金税卡的办理需要带的资料和表格如下:

(1)表格《增值税一般纳税人申请认定表》,1份

(2)资料:需出示的资料《税务登记证》(副本)、税控IC卡、办税员身份证明、《纳税人领购发票票种核定申请审批表》、准予行政许可通知书。

三、对于申请领购发 票的单位和个人,必须先提出购票申请,提供经办人身份证明,税务登记证件或者其他有关证明,以及发 票专用章或财务专用章的印模,经主管税务机关审核后,发给 发票领购簿;

对于临时到本省、自治区、直辖市以外从事经营活动的单位或者个人,除了具备领购发票的一般条件外,还须凭所在地税务机关的证明,向经营地税务机关申请领购经营地的发票。

扩展资料:

一般情况下,企业刚开始领用的发票数量是25张,若不够用,可申请增量或增版。

增量:适用于金额不高,但是开票量大的公司,如:小商铺。

增版:适用于客单价高的企业,这类企业的特点是金额大,但开票量相对较小。

一般纳税人有下列情形之一者,不得领购使用专用发票。

(一)会计核算不健全,即不能按会计制度和税务机关的要求准确核算增值税的销项税额、进项税额和应纳税额者。

(二)不能向税务机关准确提供增值税销项税额、进项税额、应纳税额数据及其他有关增值税税务资料者。上述其他有关增值税税务资料的内容,由国家税务总局直属分局确定。

(三)有以下行为,经税务机关责令限期改正而仍未改正者:

1、私自印制专用发票;

2、向个人或税务机关以外的单位买取专用发票;

3、借用他人专用发票;

4、向他人提供虚开的专用发票;

5、未按本规定第五条的要求开具专用发票;

6、未按规定保管专用发票;

7、未按本规定第十六条的规定申报专用发票的购、用、存情况;

8、未按规定接受税务机关检查。

(四)销售的货物全部属于免税项目者。

有上列情形的一般纳税人如已领购使用专用发票,税务机关应收缴其结存的专用发票。

一般纳税人销售货物(包括视同销售货物在内)、应税劳务、根据增值税暂行条例实施细则规定应当征收增值税的非应税劳务(以下简称销售应税项目),必须向购买方开具专用发票。

下列情形不得开具专用发票:

商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品不得开具专用发票。

销售免税货物不得开具专用发票,法律、法规及国家税务总局另有规定的除外。

参考资料来源:百度百科-增值税专用发票

航天金税盘开票流程?

航天信息金税盘开票软件日常业务操作方法(参考)

1、发票读入:依次单击:“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择金税盘→“确定”→“确定”

2、发票填开:开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作依次单击:“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”,注意:电子发票号码和纸张发票号码须一致。

3、发票作废:当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理依次单击:“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”

4、专用发票红字:跨月或当月开具但已抄税的发票不能作废,只能开具红字发票:1)填写信息表:依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印2)上传信息表:依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“上传”→“确定”→“确定”

3)开具红字发票:上传的红字发票信息表通过审核后,可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开。依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→红字“→“导入网络下载红字发票信息表”→下载→设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→选择→打印”

5、普通发票红字:“依次点击发票管理”→”发票填开“→”增值税普通发票填开“→“确认”→上面“红字“→输入冲销对应的正数发票代码和号码→下一步→确定→打印

6、抄报税处理:在每月征期(一般是每月1-15日)内单击:“报税处理”→“上报汇总”→“确定”→网上申报(网上申报不属于开票软件功能,是在税局网站进行操作,在远程清卡前先进行网上申报并正式提交,若小规模企业无网上申报可省略)→“远程清卡”→“确定”

7、发票定位:1、设置打印机:(1)挡板设置到发票打印位置(2)联数开关根据纸的层数2、微调发票打印位置(初次建议使用默认:向下调整0、向右调整0)

在发票查询中重复打印已开发票或点击系统设置→打印模板参数设置→增值税专用(普通)发票模板设置打印在白纸上,打印后的白纸与纸质发票进行比对,发票在前,白纸在后,左上角对齐,左右位置以单价、税率为准,上下位置以名称、税号为准,根据比对结果进行调整向下调整和向右调整的数值,方法为:向下调,向下增加数值,向上调,向下减少数值,向右调,向右增加数值,向左调,向右减少数值,根据比对的结果决定加减几,数值可为负数,单位是毫米,每一次调整都是在上一次的基础上或加或减。

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