发票开票流程如下:
1、电脑usb接口插上税控盘
2、打开开票软件输入用户名、密码进入到开票软件当中,点发票管理,进入到发管理界面点击发票填开选择一下要填开的发票种类(专用发票或是普通发票)
3、进入开发票界面后先填写上面的名称(企业名称)纳税人识别号(企业税号)此两项为必填项。接下来选择货物和应税劳物名称,当鼠标放在这一栏的时候就会出现一个小放格点选择你卖出的货物,或付出的劳物名称,填好数量,单价,金额自动出来。
4、最后打印。点击打印发票,弹出预览发票,将空白发票纸平整对齐放在针式打印机打印口处,在机器自动定好发票位置后(响声停止后),在预览发票界面点击打印。
注意事项:
1、专票发票共3联,第2,3联是抵扣联。普票发票共2联,第2联是抵扣联。
2、发票打印完后,需要在销售方(章)盖章,抵扣联、购买方扣税凭证联都给到客户,记账联自己公司留底单做记账凭证。
1、打开金税盘版的开票软件,在菜单栏中点击报税处理这个图标。
2、下一步,在主界面的右下角找到发票资料这个选项并点击进入。
3、在这里,需要选择电脑打印发票的具体月份。
4、这个时候,还得选择电脑打印发票的相关类型。
5、如果没有问题的话,在主界面的右上角选择点击预览打印即可。
开票软件安装完毕之后,开具第一张发票的时候,需要调整打印位置。 注意:初次调试打印机位置时需打印到A4纸上(将A4纸张横置,折叠成和发票宽度一致),待调整之后再往正式发票上打印机。
02
填开发票,选择对应的发票类型,在发票开具界面,填写相应的信息,核实无误后点击【打印】,会自动生成预览界面。
03
在预览界面点击【打印】—【直接打印】,将预览界面的发票内容打印到准备好的A4纸上。
04
【设置】,取一张发票和之前打印的A4纸左上角对齐,观察A4纸上的内容,如果有偏移,点击【设置】—弹出【页面边距设置】菜单,此界面只需要调整【左边距】【上边距】,调整完毕只有点击【应用】即可,其它项目通常都不需要做调整。
05
注意:打印设置的规则是:发票票面的内容往那边偏移,就增大那边的边界值,相反的,减少对应的边界值即可,调整的范围【-300~~600】每加减一个单位,相当于边距的0.01CM。 如左右边距偏差过大,建议挪动打印机的挡板刻度。
举例:如果对照位置之后发现打印内容往左边偏移了1厘米,那么就在【左边距:】输入“100”,如果发现打印内容往右边偏移了1厘米,那么就在【左边距:】输入“-100”。上下边距调整规则是一样的。调整完毕之后点击【应用】即可。
法律分析:1、打开开票软件输入用户名、密码进入到开票软件当中,点发票管理,进入到发管理界面点击发票填开选择一下要填开的发票种类
2、进入开发票界面后先填写上面的名称纳税人识别号此两项为必填项。接下来选择货物和应税劳物名称,当鼠标放在这一栏的时候就会出现一个小放格点选择你卖出的货物,或付出的劳物名称,填好数量,单价,金额自动出来。
3、最后打印。
打印机里放入的发票号要和开票软件里的发票号是一致的;打印机放发票的距离要调试好,打出来的发票不能出格,压线。
发票应当按照规定的时限、顺序、栏目如实开具,不得变更品名和金额,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,开票人,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联盖发票专用章,销售方通过增值税税控开票系统向企业开具增值税普通发票时也应在购买方纳税人识别号栏填写购买方的。
法律依据:《中华人民共和国发票管理办法实施细则》 第三条 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查票联由付款方或受票方作为付款原始凭证账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要,增减除发票联以外的其他联次,并确定其用途。
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