税盘服务费抵扣怎么报税(税务局税盘费用怎么抵扣)

admin5个月前财务代理1

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税控盘维护费280怎么抵,怎么报税

首先,打开电子税务局网站,并完成登录;

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登录成功后,选择【税费申报有缴纳】——【增值税申报】;

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打开《增值税减免税申报明细表》申报表;在报表的减税性质代码及名称中,选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”,并在减税项目的本期发生额中输入金额280元;

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在打开增值税纳税申报表附列资料(四)(税款抵减情况表),确认申报表的减免金额生成是否正确;

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打开《增值税一般纳税人主表》,检查第23行的“应纳税额减征额”中是否自动拉取数据,如果没有,手工输入金额280,然后点击【保存】;

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如果本期应缴税额大于等于280元才能抵减,否则只能本期增值税留抵,等下期减免。

税控盘维护费280怎么抵,怎么报税一般纳税人

按照规定,增值税纳税人缴纳的技术维护费,可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。

所以,一般纳税人收到税控技术维护费发票280元,全额递减应交增值税,申报时,相应金额填写在申报表的应纳税额减征额,增值税减免税申报明细表的相应栏目,增值税纳税申报表附列资料四(税额抵减情况表)的相应栏目。

税控盘服务费抵税怎么填报表

符合全额抵减应交增值税税盘服务费抵扣怎么报税的税控技术维护费税盘服务费抵扣怎么报税,应填入增值税申报表及附列资料当中。

如为增值税一般纳税人税盘服务费抵扣怎么报税,可抵减金额填入增值税申报表税盘服务费抵扣怎么报税的第23栏“应纳税额减征额”,如为小规模纳税人,数据填入增值税申报表第13栏“本期应纳税额减征额”。同时,均应将相应数据填入申报表的附列资料四《税额抵减情况表》的“本期发生额、本期实际抵减税额”栏。

具体填写要求请详阅申报表填写说明。

税控盘抵扣如何申报

要分一般纳税人和小规模纳税人税盘服务费抵扣怎么报税,在取得税控盘设备或服务费发票时在增值税减免税明细表中填写税盘服务费抵扣怎么报税,然后在有税款缴纳时税盘服务费抵扣怎么报税,在减免税明细表实际抵减额填写当期实际抵减数,然后再在主表减免额栏次填写当期实际抵减额,主表和减免表在一致。一般纳税人填写23行,小规模纳税人填写18行。

税控盘服务费全额抵扣怎么申报

税控盘或金税盘技术服务费是全额抵减增值税税款,不是抵扣进项税额。纳税申报时填写附表四“税额抵减情况表“和”增值税减免税申报明细表“。增值税减免税明细表填写时需要选择减税性质及代码。

抵扣的税盘服务费怎么填申报表

增值税申报表附表四税盘服务费抵扣怎么报税:第一栏“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”税盘服务费抵扣怎么报税,第2列“本期发生额”填入发票金额税盘服务费抵扣怎么报税,第4列“实际抵减税额”填入抵减额(如应缴增值税少于抵减额税盘服务费抵扣怎么报税,按应缴金额填写税盘服务费抵扣怎么报税,差额可以下期再抵)。

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