小规模税控280元可以抵扣吗(税控280元怎么抵扣税额)

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请问老会计 购买税盘的480元,还有税盘维护费280元,是可以抵扣增值税的吗?那抵扣的分录怎么写?

1、购买金税盘480元

借:固定资产(价税合计)480

贷:银行存款/现金480

2-1、支付技术维护费280元

借:管理费用280

贷:银行存款/现金280

2-2、抵减增值税税额

借:应交税费-应交增值税(减免税额)280

贷:管理费用280

PS:上述会计分录,一般纳税人与小规模纳税人处理方式相同。

小规模纳税人代开专票,直接把税款扣了,280元的税控技术服务费如何抵扣?

这个280元只有在你开具普票金额超过减免限额,且需要缴税款时才能抵扣。代开专票是必须缴纳税金的。

每年航信支付的280的服务费可以抵扣增值税吗?

每年支付的税控设备服务费可以抵扣增值税,不论是增值税一般纳税人还是小规模纳税人,在有税款有缴纳时通过填写减免税申报明细表的减税填写,再在主表减征栏次填写要减的实际税额。

小规模280维护费可以抵扣吗

小规模税控280元可以抵扣吗你好~小规模280元维护费可以全额抵减增值税。

航天信息维护费280元报税怎样填表怎么抵扣?

国家税务总局山东省电子税务局办税平台】

根据财税〔2012〕15号文,税控盘维护费280元享受全额抵扣。本文针对税控盘维护费会计分录以及报税操作进行详细说明。

税控盘维护费280涉及的会计分录,前面有专题文章,本文不再赘述。

小规模税控280元可以抵扣吗:管理费用 贷:银行存款

借:应交税费\应交增值税\减免税额

贷:管理费用(红字)

申报增值税时,分别填写附表四、增值税减免税申报表、同时填写主表。

1、增值税减免税申报明细表

如果税控盘服务费是本期发生的,则填写在“本期发生额”处小规模税控280元可以抵扣吗;如果是之前月份发生的,但未进行抵扣(前期有留抵税额),那么期初金额处会自动带出相应金额。如果本期产生增值税款,那么根据实际抵扣金额依次填写“本期应抵扣税额”“本期实际抵扣税额”。

2、增值税纳税申报表附列资料(四)

根据实际抵扣金额依次填写“本期应抵扣税额”“本期实际抵扣税额”。

3、增值税纳税申报表(主表)

主表23行“应纳税额减征额”填写税控盘维护费实际抵扣金额。其他报表正常填写、对于小规模纳税人来说,需要填写《增值税纳税申报表(小规模纳税适用)》和《增值税减免税申报明细表》这两张表。在“本期应纳额减征额”项目中填列280元。2、对于一般纳税人来说,需要填写《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》、《增值税减免税申报明细表》和《增值税纳税申报表附列资料四(税额抵减情况表)》这三张表。具体填写方式可以参考填表说明。扩展资料根据《财政部国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》财税[2012]15号文件第二条规定:增值税纳税人缴纳的技术维护费,可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转,下期继续抵减。

企业零申报时,280元的税控费全部抵扣怎么报税的?

280元是税控设备的年服务费,可以全额抵减增值税。

申报的时候,在《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表小规模税控280元可以抵扣吗

第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”小规模税控280元可以抵扣吗;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。

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