开具10万元发票的税额是100000÷(1+13%)×13%=11504.42元,但具体要交多少税款还要从两方面来看。
一,如果公司是一般纳税人,那进项税额是可以抵扣的,所以要缴纳的税是销项减去进项后的金额。二,如果公司是小规模纳税人,目前国家的优惠政策是月销售额不超过10万
或季度销售额不超过30万,是不需要缴纳增值税的。通过以上的综合考虑后,看一下公司是否还需要缴税。
贸易型公司,一般纳税人,销售货物增值税税率13%。
你说的建筑行业不准确。一般纳税人提供建筑服务增值税税率9%。
一般纳税人购进货物,取得增值税专用发票,可以抵扣进项税额。
假设你进货价格8万元(含税),取得了增值税专用发票,那么金额(不含税)为80000÷(1+13%)=70796.46元,税额(进项)为70796.46×13%=9203.54元。销售价格10万元,那么金额(不含税)为100000÷(1+13%)=88495.58元,税额(销项)为88495.58×13%=11504.42元。
再假设,你的邮费、差旅费都没有取得增值税专用发票,而取得的是普通发票,并且与工资一起,费用开支都是合理合法的。
基于上述假设,你本月应交的增值税=销项税额-进项税额=11504.42-9203.54=2300.88元
应交的城市建设维护税为2300.88×7%=161.06元,教育费附加为2300.88×3%=69.03元,地方教育附加为2300.88×2%=46.02元。
应预提企业所得税。由于企业所得税是按季预缴的,所以此处先预估一下:
应纳税所得额为88495.58-70796.46-5000-5000-161.06-69.03-46.02=7423.01元
应预提的企业所得税为7423.01×25%×20%÷2=185.58元。
以上各种税费加起来,大约为2300.88+161.06+69.03+46.02+185.58=2762.57元。
1、依据不含税收入与适用税率,增值税额的计算公式为:
增值税额=不含税收入乘以适用税率;如果10000元收入为不含税收入,那么税额为:增值税额=10000乘以13%=1300元
2、依据含税收入与适用税率,增值税额的计算公式为:
增值税额=含税收入除以(1+适用税率)乘以适用税率;如果10000元收入为含税收入,那么税额为:增值税额=10000÷(1+13%)乘以13%=1150.44元
法律依据:
《中华人民共和国增值税暂行条例》第四条
除本条例第十一条规定外,纳税人销售货物或者提供应税劳务(以下简称销售货物或者应税劳务),应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。
应纳税额计算公式:
应纳税额=当期销项税额-当期进项税额
当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。
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十三个点就是13%.所以十万10万元13个点的税怎么计算的百分之十三就是1.3万
1、依据不含税收入与适用税率,增值税额的计算公式为:增值税额=不含税收入乘以适用税率;如果10000元收入为不含税收入,那么税额为:增值税额=10000乘以13%=1300元2、依据含税收入与适用税率,增值税额的计算公式为:增值税额=含税收入除以(1+适用税率)乘以适用税率;如果10000元收入为含税收入,那么税额为:增值税额=10000÷(1+13%)乘以13%=1150.44元根据相关法律规定,纳税人销售货物或者提供应税劳务(以下简称销售货物或者应税劳务),应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式:应纳税额=当期销项税额-当期进项税额当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。
法律依据
《中华人民共和国增值税暂行条例》第四条 除本条例第十一条规定外,纳税人销售货物或者提供应税劳务(以下简称销售货物或者应税劳务),应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式:
应纳税额=当期销项税额-当期进项税额
当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。
开具10万元发票的税额是100000÷(1+13%)×13%=11504.42元,但具体要交多少税款还要从两方面来看。
一,如果公司是一般纳税人,那进项税额是可以抵扣的,所以要缴纳的税是销项减去进项后的金额。二,如果公司是小规模纳税人,目前国家的优惠政策是月销售额不超过10万,或季度销售额不超过30万,是不需要缴纳增值税的。通过以上的综合考虑后,看一下公司是否还需要缴税。
本文目录一览: 1、13个点的税怎么计算 2、10万13个点税交多少税点 3、进项4万3个点专票,开票10万13个点专票,这样要交多少税 4、十万块13个点票怎么开 13个点的税怎么计算...
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