服务费可以开13个点的专票吗(有13个点的服务费发票吗)

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小规模纳税人可以开13%专票吗

小规模纳税人是不能开13%的专票的。小规模不管是开具普通发票,还是专用发票,增值税税率是3%,无法开具出一般纳税人税率的专用发票的。小规模纳税人开票涉及到的税点只有3%、5%(比如开租金发票的话,就是5个点),所以小规模纳税人是开不了13个点的,不管是代开还是自开都是如此。一般纳税人开票涉及的税点有13%、6%、9%。所以说,如果想要开13个点的发票,可以申请为一般纳税人。

【法律依据】:

《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》五、增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。

增值税小规模纳税人应当就开具增值税专用发票的销售额计算增值税应纳税额,并在规定的纳税申报期内向主管税务机关申报缴纳。在填写增值税纳税申报表时,应当将当期开具增值税专用发票的销售额,按照3%和5%的征收率,分别填写在《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。

【温馨提示】

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什么情况可以开13个点的增值税专用发票

可以开13个点的增值税专用发票有服务费可以开13个点的专票吗,销售或进口粮食、食用植物油、自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品、图书、报纸、杂志、饲料、农药、农机、农膜、农业产品以及国务院规定的其服务费可以开13个点的专票吗他货物。

增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的服务费可以开13个点的专票吗,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明;是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。

实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步,与普通发票不同,不仅具有商事凭证的作用,由于实行凭发票注明税款扣税,购货方要向销货方支付增值税。具有完税凭证的作用。更重要的是,增值税专用发票将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来,保持了税赋的完整,体现了增值税的作用。

《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条 下列项目免征增值税:

(一)农业生产者销售的自产农产品;

(二)避孕药品和用具;

(三)古旧图书;

(四)直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备;

(五)外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备;

(六)由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品;

(七)销售的自己使用过的物品。

除前款规定外,增值税的免税、减税项目由国务院规定。任何地区、部门均不得规定免税、减税项目。

第二十一条 纳税人发生应税销售行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。

属于下列情形之一的,不得开具增值税专用发票:

(一)应税销售行为的购买方为消费者个人的;

(二)发生应税销售行为适用免税规定的。

第二十二条 增值税纳税地点:

(一)固定业户应当向其机构所在地的主管税务机关申报纳税。总机构和分支机构不在同一县(市)的,应当分别向各自所在地的主管税务机关申报纳税;经国务院财政、税务主管部门或者其授权的财政、税务机关批准,可以由总机构汇总向总机构所在地的主管税务机关申报纳税。

(二)固定业户到外县(市)销售货物或者劳务,应当向其机构所在地的主管税务机关报告外出经营事项,并向其机构所在地的主管税务机关申报纳税;未报告的,应当向销售地或者劳务发生地的主管税务机关申报纳税;未向销售地或者劳务发生地的主管税务机关申报纳税的,由其机构所在地的主管税务机关补征税款。

(三)非固定业户销售货物或者劳务,应当向销售地或者劳务发生地的主管税务机关申报纳税;未向销售地或者劳务发生地的主管税务机关申报纳税的,由其机构所在地或者居住地的主管税务机关补征税款。

(四)进口货物,应当向报关地海关申报纳税。

扣缴义务人应当向其机构所在地或者居住地的主管税务机关申报缴纳其扣缴的税款。

咨询服务费可以转换成什么科目开13%的发票

咨询服务费不能转换成其他科目开13%的发票。

咨询服务是按6%开票的,不是按13%。

如果发票内计入了固定资产,现在按13%开票,税目就按你设备具体的大类开就行了。 借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,借银行存款贷固定资产清理,应交税费-应交增值税,结转固定资产清理到资产处置损益。

小规模增值税专票可以开13个点吗?

一、正面回答

2022年小规模纳税人专票为3个点,即3%的税率。小规模纳税人是不可以开具13%的发票的。当小规模纳税人需要开具13%的发票时,需要先申请转为一般纳税人。一般纳税人适用的税率是比较多的,包括13%、11%、6%等档位的税率。

二、分析详情

小规模纳税人指的是年度销售额处于一定的标准之下,会计财务制度相对不够成熟的增值税纳税人。会计制度不够成熟指的是不能够有效对增值税销项税额度、应纳税额度和进项税额度进行计算。非企业性单位和不经常发生纳税行为的相关企业,通常是可以选择成为小规模纳税人的。规模纳税人以外的纳税人应当向主管税务机关办理登记。小规模纳税人会计核算健全,能够提供准确税务资料的,可以向主管税务机关办理登记,不作为小规模纳税人,依照本条例有关规定计算应纳税额。

三、增值税小规模纳税人和一般纳税人有什么区别

增值税小规模纳税人和一般纳税人区别如下:

1、增值税一般纳税人销售货物可以自行开具17%增值税专用发票。购进货物可以取得17%或3%增值税专用发票,在缴纳增值税时按照销项税额减进项税额的差额进行纳税,相对税负较低;

2、小规模纳税人在销售货物时只能够委托税务机关代开3%增值税专用发票,购进货物时取得的增值税专用发票是不可以抵扣的。在缴纳增值税时按照销售收入3%的简易税率计算纳税。

小规模公司能开13个点的专票吗?

小规模纳税人只能开具3个点的增值税专用发票,不能开具13个点的增值税专用发票。签合同时应事先告知对方。小规模纳税人可以申请转为一般纳税人,开具13个点专票。 增值税的税率,适用于一般纳税人,目前有17%、13%、11%和6%共四档税率;增值税的征收率适用于小规模纳税人和特定一般纳税人

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