要分一般纳税人和小规模纳税人,在取得税控盘设备或服务费发票时在增值税减免税明细表中填写,然后在有税款缴纳时,在减免税明细表实际抵减额填写当期实际抵减数,然后再在主表减免额栏次填写当期实际抵减额,主表和减免表在一致。一般纳税人填写23行,小规模纳税人填写18行。
税控盘年费280,在增值税申报时,通过增值税减免税申报明细表,添加购置增值税税控系统专用设备抵减增值税…财税(2004)167号,在本期发生额和本期实际抵减税额下面,分别填入280,然后在增值税申报表附表四的第一行对应的本期发生额和本期实际抵减税额分别填入280,最后在主表的23栏填入280,即可完成税控盘年费的申报。
你好(*)!
首先把税控盘插入电脑,
1.登录进入增值税发票综合服务平台,点击抵扣勾选,再点击发票抵扣勾选。
2.页面跳转,选择起始日期,点击查询。
3.页面会弹出对应日期内的进项发票,勾选需要的认证的进项发票,点击提交。
4.页面弹出勾选认证信息,核对进项发票内容,点击确定。 页面弹出提交成功,点击确定。
5.再次点击抵扣勾选,然后点击抵扣勾选统计。
希望对您有所帮助
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