税控盘黑盘清盘步骤(税控盘黑盘清盘怎么操作)

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税盘清卡的流程

金税盘抄税清卡流程税控盘黑盘清盘步骤:1、打开税控盘软件(4.23.9)税控盘黑盘清盘步骤,输入操作口令及密码税控盘黑盘清盘步骤;2、输入密码和口令后,点击登录;3、登陆成功后点击报税处理;4、进入报税处理后点击网上抄报;5、进入网上抄报后点击上报汇总;6、上报汇总成功后,线下财务到国税局进行税务申报;7、线下申报成功后,点击反写即可完成税盘清卡。

操作环境:MIUI11 税控盘软件(4.23.9)

拓展资料

一、金税盘抄税指将上月开具发票数据上传到税务局系统,是国家通过金税工程来控制增值税专用发票的过程之一。清卡是将上月的开票数据清空为零。这月从头开始,可以开具发票。

二、小规模纳税人和一般纳税人的抄税、清卡是不同的。 小规模纳税人:当月报税期前,第一次登录开票软件就会自动抄税+清卡。 一般纳税人:当月报税期前,第一次登录开票软件会自动抄税,报税后第一次登录开票软件会自动清卡。也就是一般纳税人报税前后各登录一次开票软件就可以自动抄税、清卡了。

抄税是国家通过报税盘工程来控制增值税专用发票的一种过程。如果企业是一般纳税人的需要开具增值税专用发票的,都必须购买税控电脑(税控电脑针对IC卡,主要是税控盘开票,因此电脑不强制购买。),申请成为暂认定一般纳税人后,须到税务机关指定的单位购买税控盘及报税盘(用于开具发票及抄税、买专票使用)。就是把当月开出的发票全部记入发票报税盘,然后报税务部门读入税控盘黑盘清盘步骤他们的电脑,以此做为你们单位计算税额的依据。一般抄了税才能报税的,而且抄过税后才能开具下个月发票的,就相当于是一个月的开出销项税结清一下。

三、把当月防伪税控开出的销项发票到税务报税 抄税时需要带: 1、报税盘(已在开票系统中写抄税) 2、当月的所有的销项发票 3、还有最后一张空白的发票 4、当月开具的负数发票(作废发票)所有的联次都要带去的,还有说是收回的正数发票 5、发票购领卡。

金税盘清卡流程

纳税人使用金税盘或税控盘作为防伪税控设备开具发票的,次月初需要做清盘操作,否则超过征期会被锁定,要到税务局解锁才能进行开票等操作。具体流程如下:

1、按季度申报纳税的纳税人,1,4,7,10以外月份,不需要做纳税申报,登录“防伪开票软件”,系统会自动进行抄报税清盘操作,登录开票软件后。就会提示抄报完成,清卡完成,点确定就可以。如果系统没有自动清盘,进入“数据处理”,点击“远程清卡”,清卡成功后,会弹出清卡成功提示框。清卡完成后,进入状态查询,增值税专普票查询,锁死日期变为下个月,确认清卡完成。

按月申报的或者按季度申报的纳税人1,4,7,10月份,次月初先登录开票软件,做抄报处理,然后去做纳税申报,申报完成后再回到防伪税控开票软件清盘。

报税期每个月都要对税控盘进行清卡,详细流程是什么?

一、报税期每个月对税控盘清卡的详细流程税控盘黑盘清盘步骤

1、第一步税控盘黑盘清盘步骤,先将金税盘的数据线和电脑端口相连接,找到金税开票软件的快捷方式,点击打开。

2、第二步,输入账号密码登录金税盘。

3、第三步,登陆成功,联网状态下,系统自动上报汇总。

4、第四步,系统进行自动轻卡操作,显示完成清卡操作,就点击确认。

5、第五步,如果需要手动清卡的话,就直接点击上报汇总和远程清卡操作,就可以了。

扩展资料

功能特点

在发票开票软件的配合下实现发票税控功能的电子装置,能满足税务机关对发票的管理要求,保证发票税控数据的正确生成、可靠存储、防止篡改。

正确生成并可靠存储发票税控码和发票税控数据;

存储监控管理数据,只能通过税务流程进行更新;

安全性高;

具有实时时钟功能,时钟走时准确,日误差不大于1秒;

电池使用寿命不少于3年;

生成数据报送签名;

支持USB1.1规范以上接口,可实现自动识别;

海量存储,可自动滚存3个月的明细数据;

保存和管理发票信息;

可同时支持国税应用和地税应用。

参考资料税控盘黑盘清盘步骤:百度百科-税控盘

税控盘清卡的流程

法律分析:一、拿金税盘到当地税务局,看看自己的是白盘还是黑盘,白盘的为航天信息,黑盘的是百旺金赋,找工作人员可以清卡和同步数据。

二、税控盘清卡步骤:

(一)、黑盘-百旺金赋

1、登陆进去点-报税处理-网上抄报-分别点增值税专用发票和普票的上报汇总和反写;

2、查询是否清卡成功:报税处理-状态查询-查看开票截止时间:“时间为次月的月中为清卡成功,为本月的月中则是清卡不成功”。

(二)、白盘—航天信息

1、登陆进去点----报税处理----点上报汇总;

2、会计报税后再登陆进去会自动清卡,若没有自动清卡,点远程清卡即可;

3、查询是否清卡成功:报税处理----状态查询----查看开票截止时间:“时间为次月的月中为清卡成功,为本月的月中则是清卡不成功”。

法律依据:《增值税防伪税控系统管理办法》

第十三条 主管税务机关需要增配专用设备的,应填制《防伪税控系统专用设备需求表》(附件三)报上级税务机关核发。

第十四条

地级以上税务机关接收和发放专用设备,应严格交接制度,分别填写《防伪税控系统专用设备入库单》(附件四)和《防伪税控系统专用设备出库单》(附件五),及时登记《防伪税控系统专用设备收、发、存台账》(附件六)。各级税务机关对库存专用设备实行按月盘存制度,登记《防伪税控系统专用设备盘存表》(附件七)。

第三十九条 服务单位和防伪税控企业专用设备发生丢失被盗的,应迅速报告公安机关和主管税务机关。各级税务机关按月汇总上报《丢失、被盗金税卡情况表》(附件十)。总局建立丢失被盗金税卡数据库下发各地录入认证子系统。 

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