增值税重复申报怎么处理(该纳税人重复申报怎么办)

admin1个月前公司注册1

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重复开具发票如何申报增值税和企业所得税

重复开具发票,按重复开具的发票汇总金额申报增值税和企业所得税,待下个月开具红字申报时冲减就行了。

增值税申报错了,并已经交了税款,请问能否撒销?

不可以,如果是税额少了,可以请税务部门后台改数据补一下税,税额多了的话可以打申请退税。最好还是下个月申报时更正。

如果只是申报成功而没有划款缴税的,可以联系主管税务机关作废或撤销本次申报,重新进行网上申报,如果该报表已经缴税成功,则只能先申请办理退库,然后再作废申报表。

扩展资料:

纳税申报表及其附列资料为必报资料,其纸质资料的报送份数、期限由市(地)国税机关确定;纳税申报备查资料是否需要在当期报送、如何报送由主管国税机关确定。

国家税务总局规定特定纳税人(如成品油零售企业,机动车生产、经销企业,农产品增值税进项税额抵扣试点企业,废旧物资经营企业,电力企业等)填报的特定申报资料,仍按现行要求填报,今后如有调整,另行公告。

参考资料来源;百度百科-增值税申报表

增值税申报成功,又申报了一遍,影响申报数据吗

不会影响。

因为两次申报的内容都是一样的,所以最后的数据不会变。

增值税纳税申报,收到回执说申报失败,重复申报,怎么办?急急急!

到税务大厅办理撤销申报增值税重复申报怎么处理,然后再重新申报即可。

增值税申报错误,已扣款,怎么办?

:增值税申报并扣款发现数据有误,可以填写携带需要修改增值税重复申报怎么处理的增值税申报表(加盖公章),到主管税务机关办税服务厅即可办理修改、更正或补充申报,同时提醒您如果存在少缴补缴税款,超过申报期可能有滞纳金产生.

值得一提,因销项税额汇总数据四舍五入增值税重复申报怎么处理的原因,可能出现申报增值税重复申报怎么处理的销项税额与实际抄报税额出现微小误差,误差在1元以内的,是允许纳税人正常申报的.

不过,如果是增值税申报表发现数据有误,已提交但未正式申报,其具体的处理如下:

在申报期内,如果增值税申报表已经在网上办税大厅提交,但还未正式申报,发现您填报的数据有误,请联系主管税务机关工作人员退回"已提交"的增值税申报表,并进行数据修改、保存,同时要重新进行增值税申报表提交和远程清卡的操作.

增值税申报错误已扣款怎么办

纳税申报N种错误的处理办法

适用征税项目填写错误:纳税人申报时,未区分应税货物与应税服务,错误填写栏次,虽当月能正常申报,但次月网报提示错误,不能正常网报.

例:某超市取得的销售收入均开具增值税普通发票,申报时取得的销售大米、食品油需填写入附表一第4a栏(11%税率的货物及加工修理修配劳务),而取得的停车费收入填入4b栏(11%税率的服务、不动产和无形资产).若当月申报时,未按4a,4b区分填写,全部填入同一栏次,且总金额一致,则企业当月网报可通过系统比对,但在次月网报时系统会提示错误,原因是因为未正确区分征税项目.

处理办法:需到税务机关更正申报表后,才能进行申报.

适用税率选择错误:这是纳税人错误开具发票导致的,常见情况为纳税人选择错误税率开具发票导致票表比对不通过,造成当月不能正常申报情况.

免税项目填写错误:此类错误主要表现在在申报时未准确区分第三个项目免抵退税与第四各项目免税.第三个项目免抵退税是针对出口企业填写,其增值税重复申报怎么处理他企业免税项目应填写到第四个项目.

填报应注意:例如,超市取得的销售鲜活肉蛋收入1.5万元,应在附表一第三个项目第18栏填写入对应的列,不应填入免抵退税栏第16栏.如果填写错误,以后月份网报系统会识别错误,不能正常网报.

注意!减免税申报表也需要填报并与附表1减免税收入相对应.

错用申报税率:可能会造成多缴滞纳金的负担.

例:超市取得的一般商品收入9万元对应税率为17%,但开具发票时选择税率为3%.

处理办法:遇到这种发票税率开具错误的情况,该企业当月该笔销售收入不能正常申报,应按17%的税率申报9万元的未开具发票收入,次月开具3%的红字发票,冲减该笔收入,然后正常开具17%税率的发票,次月申报时,在未开票收入填写-9万元冲减该笔收入.税率错用会造成票表比对不能通过,企业不能正常网报,两个月都需到税务机关申报并手工清卡.

报税报重复了怎么办

1、报税报重复增值税重复申报怎么处理增值税重复申报怎么处理,可以在税局网站作废或者更正增值税重复申报怎么处理

2、如下图所示增值税重复申报怎么处理,打开税局网站,选择“申报缴纳”--申报错误更正。

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