代理记账的税率(代理记账的税率2021)

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营改增后,代理记账业务增值税税率是多少

营改增后代理记账的税率,代理记账业务增值税税率是6%。连续12个月应税服务销售额未达到500万元的小规模纳税人代理记账的税率,则适用3%的征收率。

《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 (财税〔2016〕36号)附件1.《营业税改征增值税试点实施办法》:

第十五条 增值税税率:

(一)纳税人发生应税行为代理记账的税率,除本条第(二)项、第(三)项、第(四)项规定外,税率为6%。

(二)提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,税率为11%。

(三)提供有形动产租赁服务,税率为17%。

(四)境内单位和个人发生的跨境应税行为,税率为零。具体范围由财政部和国家税务总局另行规定。

第十六条  增值税征收率为3%,财政部和国家税务总局另有规定的除外。

8.商务辅助服务。

商务辅助服务,包括企业管理服务、经纪代理服务、人力资源服务、安全保护服务。

(1)企业管理服务,是指提供总部管理、投资与资产管理、市场管理、物业管理、日常综合管理等服务的业务活动。

(2)经纪代理服务,是指各类经纪、中介、代理服务。包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、代理报关、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。

经纪代理服务税率是多少

经纪代理服务属于商务辅助服务,一般纳税人适用税率为6%,小规模纳税人适用3%的征收率。经纪代理服务经营范围包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、代理报关、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。

《中华人民共和国个人所得税法》

第九条 个人所得税以所得人为纳税人,以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。纳税人有中国公民身份号码的,以中国公民身份号码为纳税人识别号;纳税人没有中国公民身份号码的,由税务机关赋予其纳税人识别号。扣缴义务人扣缴税款时,纳税人应当向扣缴义务人提供纳税人识别号。

第十一条 居民个人取得综合所得,按年计算个人所得税;有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款;需要办理汇算清缴的,应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。预扣预缴办法由国务院税务主管部门制定。居民个人向扣缴义务人提供专项附加扣除信息的,扣缴义务人按月预扣预缴税款时应当按照规定予以扣除,不得拒绝。非居民个人取得工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得和特许权使用费所得,有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次代扣代缴税款,不办理汇算清缴。

第十七条 对扣缴义务人按照所扣缴的税款,付给百分之二的手续费。

代理记账:简并税率开具发票注意事项

增值税的税率取消了13%的增值税,这项政策的实施对于工作在一线的财务工作人员来说带来了工作上的改变。但是很多人对此都很疑惑,不清楚在工作中需要注意哪些改变。来为大家进行详细说明。

一、发票软件升级

对原使用13%税率的纳税人,简并税率后,需对税控开票软件、商品税收编码进行在线升级到最新版本。税控盘版版本号:V2.0.13_DZFP,金税盘版版本号:V2.1.13.170612,商品税收编码版本号:13.0。

二、发票开具总要求

根据发票管理有关文件规定,发票内容应按照实际销售情况如实开具。纳税人应选择正确的商品和服务编码规范开具发票,且应与发票票面的“货物或应税劳务、服务名称”相匹配。编码的选择尽可能按照细类划分,一般要求纳税人选择细类至少到商品编码第四级。附清单开具汇总发票的,清单所列项目也需按商品编码选择。

三、发票认证

实行农产品增值税进项税额核定扣除试点的行业纳税人,购进农产品所取得增值税专用发票,仍需要登陆增值税发票选择确认平台进行勾选、确认,或者进行扫描认证,但不得用于申报抵扣。

四、过渡期发票开具

简并税率后,对于7月1日前发生的业务,在7月1日后需开具发票,或者发生冲红重开、作废重开情况的,应按照纳税义务发生时间所适用的税率开具发票,对于7月1日前发生的业务,应按照13%税率开具发票。具体操作时,可在开票软件中手工进行修改税率。

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代理记账服务按照什么征收增值税

代理记账服务按照现代服务业中的代理签证项目征收增值税,税率为6%。

手机代理记账:其实你要缴的税也就那几种

税有很多种,我们常说自己要缴的税很多,其实,说过来说过去也就那几种,别被其他税种搅浑了,这几种你要常记心中,让曼德企服给你总结一番。

增值税

营改增后,增值税是财政收入的第一大税收来源。

从字面上看,增值税的意思是对增值额(即:买卖价格之间的差价)征税,好处是可以避免对同一个商品的每一个流通环节都重复征税。

但这种计税方法只适用于一般纳税人。与之相对的是小规模纳税人,后者一般不能使用增值税专用发票,也不能抵扣进项税额。

目前,小规模纳税人的季度销售额不超过9万的话,可以免缴增值税,这算是一大利好。

不过这里也有一个常见误区,不要觉得自己的销售额在9万之内就可以进行零申报了,零申报是指没有任何销售额的情况。所以虽然没有达到起征点,但仍需要根据实际发生的销售、劳务情况来报税。

个人所得税

别一提到“个人所得税”就想你的工资,工资只是个税当中的一个征收范围。

更多的是针对:个体工商户生产经营所得、企事业单位承包经营承租经营所得、劳务报酬所得、股息红利所得等等。

企业所得税

企业所得税是仅次于增值税的第二大税收来源。

除个人独资企业和合伙企业以外的其他企业,需要在利润的基础上缴纳企业所得税,税率通常为25%。

高新企业,可以只缴15%;深圳前海符合要求的企业也是15%;

年所得额在50万以下的小型微利企业,可以只缴10%!这是大多数小公司享受的第二大税收利好政策。

附加税

附加税(城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加)、印花税等“小税种”也较为常见。

城市维护建设税,根据所在地(城市或县城)不同,有7%、5%和1%三档税率,以你缴的增值税为计税依据,与增值税一起缴。

再来说教育费附加、地方教育附加,根据《财政部国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》的规定,季度销售额不超过30万的纳税人,免征教育费附加与地方教育附加。

印花税

印花税是非常重要的调节税种。但并不是所有签订的合同都要缴印花税,按照《印花税暂行条例实施细则》,印花税只对税目税率表中列举的凭证和经财政部确定征税的其他凭证征税,其征税依据是合同所载金额。比如购销合同是万分之三;加工承揽合同是万分之五;财产租赁合同是千分之一;权利、许可证照的话,按件计,每件5块?

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请问代理记帐公司的税率是多少?

国家政策规定,新办的独立核算的从事咨询业(包括科技、法律、会计、审计、税务等咨询业)、信息业、技术服务业的企业或经营单位,自开业之日起,第一年至第二年免征所得税。

(不过具体减免政策你还要向当地税务局去咨询,因为它对可以减免的企业的具体要求是很严格的,不是所有类似的公司都享受这样的政策,而且你是属于财务公司类的,不是会计师或律师事务所,可能不能享受这样的政策,那不免所得税的话)

另外,还要交营业税,你公司的类型是属于服务业中的代理业

年应税所得额 适用税率

3万以下(含3万) 18%

3万到10万(含10万) 27%

10万以上 33%

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