金税盘480怎么报税抵扣(税控盘480怎么抵扣申报会计分录)

admin2个月前财务代理1

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你好,请您告诉我,购买税盘有480元,可以全额抵扣,在报税时写到哪个栏目里

先计入管理费用金税盘480怎么报税抵扣,然后将确定的减免税额冲减管理费用。购买金税设备的费用(包括金税盘490元、报税盘230元)、开票软件技术维护费330元/年金税盘480怎么报税抵扣,均可全额抵税。 各地区国税报备流程可能不太相同,建议咨询当地国税局。

根据财税2012第15号文件

1、增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。

2、当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;

3、当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

4、主管税务机关要加强纳税申报环节的审核,对于纳税人申报抵减税款的,应重点审核其是否重复抵减以及抵减金额是否正确。

5、增值税一般纳税人支付的二项费用在增值税应纳税额中全额抵减的,其增值税专用发票不作为增值税抵扣凭证,其进项税额不得从销项税额中抵扣。

扩展资料

报税时分录:

(1)增值税一般纳税人的会计处理 购买时

借:管理费用—金税盘(价税合计的金额)—报税盘(价税合计的金额)  

贷:银行存款

抵减增值税应纳税额时

借:应缴税费—应交增值税(减免税款)

贷:营业外收入

(2)小规模纳税人的会计处理 购买时

借:管理费用—金税盘(价税合计的金额)—报税盘(价税合计的金额)  

贷:银行存款

抵减增值税应纳税额时

借:应缴税费—应交增值税

贷:营业外收入

参考资料来源:财政部 国家税务总局-关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知

请问老会计 购买税盘480元可以抵扣增值税,怎么记账?

新户初次购买金税盘,可以全额抵减税款,依据[2012]15号文。

1、购买金税盘

借:管理费用480

贷:银行存款/现金480

2、抵减税款时

借:应交税费―应交增值税(减免税款)480

贷:管理费用480

支付税控盘及维护费一共是480元含增值税普通发票38.95元录怎么做?

支付税控盘及维护费一共是480元含增值税普通发票38.95:

支付时,

借:应交税费-增值税减免税额480

贷:银行存款或库存现金480

抵扣增值税时:

借:应交税费-应交增值税(增值税减免税额)480

贷:应交税费-增值税减免税额480

请问老会计 购买税盘的480元,还有税盘维护费280元,是可以抵扣增值税的吗?那抵扣的分录怎么写?

1、购买金税盘480元

借:固定资产(价税合计)480

贷:银行存款/现金480

2-1、支付技术维护费280元

借:管理费用280

贷:银行存款/现金280

2-2、抵减增值税税额

借:应交税费-应交增值税(减免税额)280

贷:管理费用280

PS:上述会计分录,一般纳税人与小规模纳税人处理方式相同。

请问老会计 金税盘及其技术维护费共480元,但是本期只抵减300元,报税的时候那个加计抵减怎么填?

金税盘200元,年服务费280元。

这两项不存在加计抵减,只是全额抵减应交增值税税额。

可以按照发票分开两次抵减,抵减一个280或200,但不能部分抵减。

增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

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