金税盘的操作步骤(金税盘如何使用)

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金税盘怎么使用

第一步,金税盘的安装。将金税盘通过USB接口和电脑进行连接。系统会自动找到新硬件完成驱动安装。

第二步:安装税控发票开票软件。双击“税控发票开票软件V22222.EXE”目前到第几个版本号了记不住太住,但是名字肯定没变的,认准EXE就没错。打开后根据向导提示逐步完成安装。安装程序会根据系统环境决定是否安装Microsoft.NET Framework4.0.安装时间根据硬件的不同,可能会稍微有些长,请耐心等待,尽可能避免其他操作干扰安装。

3第三步:安装过程中会提示输入企业税号和开票号,如果一个税号对应一个开票机的,开票号输入0,如果对应多台,从0开始,1234依次类推。输入税号和分机号后一般会提示输入地区编号,输入税号前6位即可。

4第四步,软件的登录;双击图标,稍等进入登录页面。初次运行,第一栏默认是管理员,密码输入123456,证书口令输入88888888,点击登录后系统会强制修改口令,输入新口令即可。

5第五步:正确输入口令进入后,进入欢迎页面,单击下一步。按照提示设置即可,设置完成后,将会完成初始化。单击确认正式进入开票页面

3用金税盘如何开增值税专用发票

1.首先把金税盘插在电脑上,然后打开电脑桌面的开票软件。

2.打开软件,登录进去,进入防伪税控系统页面。

3.点击发票填开,选择增值税专用发票填开。会跳出小窗口,核对下发票号码和空白纸质发票的号码是否一致,确认无误后点击确定。并把空白的发票放到打印机里面做好准备工作。

4.把开票信息相对应的信息都录入进去,公司名称,税号和金额一定要对仔细。核对无误后点击右上角打印。

5.点击打印之后,打印机会自动打印出来,信息无误之后,把第二联和第三联敲发票章,盖章之后给对方就好。

4金税盘网络购买发票成功后怎么操作

1.在税务端通过自助设备领取到发票后,在开票客户端中下载发票,具体菜单如下:

发票管理模块→发票领用管理→网上领票

2.在网上领票界面中,选择了购票日期时间段(默认为当月)后,点击“查询”按钮。

3.仔细核对发票种类、发票代码、发票起始号码和发票份数等信息,确认无误后点击“发票下载”按钮。

金税盘清卡怎么操作 金税盘清卡操作流程介绍

1、连接金税盘,登录开票软件。

2、选择“汇总处理”。

3、点击“远程清卡”。

4、等待系统自动清卡,直至弹出“清卡成功”窗口。

5、选择“状态查询”,查询金税盘锁死日期,确保清卡成功。

6、企业完成增值税的申报之后,务必要进行“清卡”操作,否则将导致金税盘锁盘,无法进行正常的发票领用、开具等操作。

如何使用金税盘打发票

金税盘开票步骤如下:

1、在电脑上插入税控盘,双击运行开票软件,选择开票员名字、输入用户密码和证书口令。

2、录入客户编码,点击系统设置,客户编码,增加,录入客户资料,保存。

3、录入商品编码:点击系统设置,商品编码,增加,录入商品资料,保存。

4、发票开具:点击发票管理,发票填开,选择所需填开发票类型,核对纸质发票号码,填写发票信息,核对好发票信息,直接打印就可以了。

这样一张发票就开好了。打印的时候注意打印机的设置,一开始可以先拿废纸来打印测试,直到测试好了再拿纸质发票来打印。

扩展资料:

如果当月的发票开具有错误,则需要在金税盘中进行发票的作废,然后再开具正确的发票,发票作废操作如下:

点击发票管理,跳到发票管理界面再点击发票作废,然后就会显示当月开具的发票,选择要作废的发票号码,点击作废就可以了。然后按照开票的步骤重新开具一张正确的发票就可以了。

航天金税盘开票流程?

航天信息金税盘开票软件日常业务操作方法(参考)

1、发票读入金税盘的操作步骤:依次单击金税盘的操作步骤:“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择金税盘→“确定”→“确定”

2、发票填开金税盘的操作步骤:开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作依次单击:“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”金税盘的操作步骤,注意:电子发票号码和纸张发票号码须一致。

3、发票作废:当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理依次单击:“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”

4、专用发票红字:跨月或当月开具但已抄税的发票不能作废金税盘的操作步骤,只能开具红字发票:1)填写信息表:依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印2)上传信息表:依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“上传”→“确定”→“确定”

3)开具红字发票:上传的红字发票信息表通过审核后,可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开。依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认”→红字“→“导入网络下载红字发票信息表”→下载→设置查询条件→“确定”→选择需要的记录→选择→打印”

5、普通发票红字:“依次点击发票管理”→”发票填开“→”增值税普通发票填开“→“确认”→上面“红字“→输入冲销对应的正数发票代码和号码→下一步→确定→打印

6、抄报税处理:在每月征期(一般是每月1-15日)内单击:“报税处理”→“上报汇总”→“确定”→网上申报(网上申报不属于开票软件功能,是在税局网站进行操作,在远程清卡前先进行网上申报并正式提交,若小规模企业无网上申报可省略)→“远程清卡”→“确定”

7、发票定位:1、设置打印机:(1)挡板设置到发票打印位置(2)联数开关根据纸的层数2、微调发票打印位置(初次建议使用默认:向下调整0、向右调整0)

在发票查询中重复打印已开发票或点击系统设置→打印模板参数设置→增值税专用(普通)发票模板设置打印在白纸上,打印后的白纸与纸质发票进行比对,发票在前,白纸在后,左上角对齐,左右位置以单价、税率为准,上下位置以名称、税号为准,根据比对结果进行调整向下调整和向右调整的数值,方法为:向下调,向下增加数值,向上调,向下减少数值,向右调,向右增加数值,向左调,向右减少数值,根据比对的结果决定加减几,数值可为负数,单位是毫米,每一次调整都是在上一次的基础上或加或减。

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