航天金税盘使用教程(航天的金税盘怎么安装)

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航天金税白盘什么时候开始使用的

开票报税时用。

金税盘开票流程:

第一步:插上金税盘,进入开票软件。

第二步:点发票管理——发票填开。

1.选择您要开具的发票种类即可开具相应的发票了,下面以增值税专用发票为例,其它发票的开具基本类似。

2.发票号码确认对话框内,弹出的号码代码一定要仔细核对,待会打印的时候千万不要放错。

3.将正确的购方信息填全,普通发票可以只填第一行企业名称,专用发票必须填满。

4.输入货物名称,单位,数量,单价等。建议以单价(含税)方式输入,开票软件默认是单价(不含税),可以在开票界面顶排点“价格”按钮切换。输入完成检查无误,点打印按钮打印。

5.大部分打印机可按以下调整。向下调整0,向右调整-7,点打印按钮打印发票。第一次打印建议放白纸进去打,格式调好了,再进发票查询里调出这张发票,用真实发票打印。

航天金税盘操作步骤手册怎么领取

直接领取

我们每次在税务局新领发票回来后,都需要及时读入到税控盘内,以便下次开票时能有发票可用。 具体操作步骤如下(白色税控盘,航天信息): 第一步:登录您公司的税控盘,点击“发票管理”--“发票领用管理

如何使用金税盘打发票

金税盘开票步骤如下:

1、在电脑上插入税控盘,双击运行开票软件,选择开票员名字、输入用户密码和证书口令。

2、录入客户编码,点击系统设置,客户编码,增加,录入客户资料,保存。

3、录入商品编码:点击系统设置,商品编码,增加,录入商品资料,保存。

4、发票开具:点击发票管理,发票填开,选择所需填开发票类型,核对纸质发票号码,填写发票信息,核对好发票信息,直接打印就可以了。

这样一张发票就开好了。打印的时候注意打印机的设置,一开始可以先拿废纸来打印测试,直到测试好了再拿纸质发票来打印。

扩展资料:

如果当月的发票开具有错误,则需要在金税盘中进行发票的作废,然后再开具正确的发票,发票作废操作如下:

点击发票管理,跳到发票管理界面再点击发票作废,然后就会显示当月开具的发票,选择要作废的发票号码,点击作废就可以了。然后按照开票的步骤重新开具一张正确的发票就可以了。

金税盘电子发票教程

金税盘电子发票开票步骤如下:

1、首先安装开票系统。根据软件安装说明,完成开票软件的安装。

2、登陆开票系统。金税盘插入电脑USB接口,鼠标双击开票软件图标。首次登陆开票系统默认“用户名”为“管理员”,默认密码为“123456”,初始证书口令为“88888888”。

3、登陆系统后进行初始设置:

系统初始化→系统参数设置。

在参数设置时一定要输入税务机关提供的安全接入服务器的地址。

并进行测试,若测试未成功检查网络问题。

4、维护商品编码和客户编码。

根据客户提供的开票资料。

及商品信息进行开票信息维护。

5、新购发票的读入。目前购买发票有两个途径:网上购买。

去办税大厅通过介质购买,不管用哪种方式购买都需要把发票信息读入开票系统,不然系统会显示无发票,无法开具发票。网上购买发票下载路径是:发票领用管理→网上发票领用管理→领用发票→查询→发票下载;介质购买下载路径:发票领用管理→介质领用管理→读入新购发票。

6、正常发票开具。进入开票界面,进行票面相关信息的录入,打印前除对系统发票各项数据进行确认外,还需对发票打印机进行校对(用白纸进行测试,避免打印出来的发票密码超出密码区)。

7、若当月发票退回,在系统自动作废即可(三联都要退回)。主界面→发票作废→选择要作废的发票→作废。

8、跨月的发票若对方需退回重新开具,若未认证,全部联次退回,销售方在系统先开具红字信息表→上传→开票→红字→下载网络红字发票,系统开具红字发票后再开具正数发票(负数发票三联即红字发票全联存档,正数发票正常处理,即记账联做账,发票联及抵扣联给客户)。

9、跨月的发票若对方需退回重新开具,若对方已做认证,客户应向主管税务机关申请开具红字增值税专用发票信息表(对方在开票系统申请开具红字发票信息表,并将开具红字发票通知单打印出来(如有必要可由客户提供退回说明书并盖章)。

公司在收到红字增值税专用发票信息表后在系统开具红字发票及正常的发票给对方,并将红字发票和正数发票的抵扣联和发票联给对方。

这个航天信息增值税发票系统,金税盘怎么用?usb连接上要安装吗

【第一步】金税盘与电脑连接

将金税盘通过USB 数据线连接到电脑的USB 接口。

【第二步】双击已下载的安装文件航天金税盘使用教程,根据向导提示逐步完成安装。

1、启动安装包,点击“下一步”

   

2、点击“下一步”

3、选择“完全安装”点击“下一步”

4、检查税号和开票机号,点击“下一步”

5、填写地区编号,点击“下一步”

6、选择安装路径,默认C盘,不修改直接点击“安装”

7、等待安装完成即可航天金税盘使用教程

【第三步】软件登录和参数设置

1、双击桌面上的“开票软件图标”启动系统。

2、初次运行

第一栏 默认管理员

第二栏,在此栏中输入用户密码(123456)

第三栏,在此栏中输入证书口令( 88888888)

点击“登录”按钮后,系统弹出修改证书口令窗口,用户必须重新设置新的证书口令方可进入开票软件。为方便后期维护,证书口令可统一设置为12345678

3、正确输入密码和口令后,开票软件进入欢迎界面,单击【下一步】

4、设置管理员

设置主管姓名(主管姓名可设为开票员姓名)和密码“123456”,带*项为必填项目(下同),新密码需要输入2次,输入完成单击【下一步】

5、设置基本参数:营业地址、电话号码、银行账号等(中间不能敲空格和回车键),输入完成单击【下一步】

6、设置上传参数

安全接入服务器地址为:,点击按钮,提示“连接成功”,单击【下一步】

7、完成初始化,单击【确认】正式进入开票软件。

【第四步】增加“开票员”(根据情况选做)

点击菜单栏“系统维护/用户权限设置/角色管理”,可增加另一个 “开票员”(注:管理员和新增开票员不能为同一个人)。

如果对于开票系统安装和设置有不明白的可以拨打航天信息客服热线:95113

扩展资料:

日常操作

1、发票读入: 依次单击:“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质(金 税盘或报税盘)→“确定”(核实电子发票号码以及份数是否正确)→“确定”

2、发票填开:开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作 依次单击:“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票 号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打 印”,注意:电子发票号码和纸张发票号码须一致。 注意:机动车销售统一发票在第一次填开时会要求选择新或旧版本发票

3、发票作废:当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理 依次单击:“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废 →“确定”→“确定”

4、红字发票: 跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废,需开具红字发票,分三步操作:

1)填写信息表:依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择 退票原因及填写所退 发票代码和号码→填写确认发票内容→打印

2)上传信息表:依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种 类的查询导出→选择需要上传的记录→“ ”→“确定”→“确定”

3)开具红字发票:待上传的红字发票信息表审核通过后,可直接进入发票填开界 面进行红字发票的填开:依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类 →“确认”→“ ” →“导入红字发票信息表”→ →打印 →设置查询条件→ “确定”→选择需要的记录

参考资料:增值税防伪税控系统-航天信息股份有限公司官网

金税盘怎么使用

第一步,金税盘的安装。将金税盘通过USB接口和电脑进行连接。系统会自动找到新硬件完成驱动安装。

第二步:安装税控发票开票软件。双击“税控发票开票软件V22222.EXE”目前到第几个版本号了记不住太住,但是名字肯定没变的,认准EXE就没错。打开后根据向导提示逐步完成安装。安装程序会根据系统环境决定是否安装Microsoft.NET Framework4.0.安装时间根据硬件的不同,可能会稍微有些长,请耐心等待,尽可能避免其他操作干扰安装。

3第三步:安装过程中会提示输入企业税号和开票号,如果一个税号对应一个开票机的,开票号输入0,如果对应多台,从0开始,1234依次类推。输入税号和分机号后一般会提示输入地区编号,输入税号前6位即可。

4第四步,软件的登录;双击图标,稍等进入登录页面。初次运行,第一栏默认是管理员,密码输入123456,证书口令输入88888888,点击登录后系统会强制修改口令,输入新口令即可。

5第五步:正确输入口令进入后,进入欢迎页面,单击下一步。按照提示设置即可,设置完成后,将会完成初始化。单击确认正式进入开票页面

3用金税盘如何开增值税专用发票

1.首先把金税盘插在电脑上,然后打开电脑桌面的开票软件。

2.打开软件,登录进去,进入防伪税控系统页面。

3.点击发票填开,选择增值税专用发票填开。会跳出小窗口,核对下发票号码和空白纸质发票的号码是否一致,确认无误后点击确定。并把空白的发票放到打印机里面做好准备工作。

4.把开票信息相对应的信息都录入进去,公司名称,税号和金额一定要对仔细。核对无误后点击右上角打印。

5.点击打印之后,打印机会自动打印出来,信息无误之后,把第二联和第三联敲发票章,盖章之后给对方就好。

4金税盘网络购买发票成功后怎么操作

1.在税务端通过自助设备领取到发票后,在开票客户端中下载发票,具体菜单如下:

发票管理模块→发票领用管理→网上领票

2.在网上领票界面中,选择了购票日期时间段(默认为当月)后,点击“查询”按钮。

3.仔细核对发票种类、发票代码、发票起始号码和发票份数等信息,确认无误后点击“发票下载”按钮。

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