税务年报申报流程(税务报表的申报流程)

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税务年报网上怎么申报

一、登录电子税务局

纳税人请通过国家税务总局XX省电子税务局登录.

二、纳税申报

在"我要办税"模块中选择"税费申报及缴纳".

点击"居民企业所得税年度申报"模块.

进入申报模块,系统显示申报税款所属期、申报状态、申报期限等信息.点击"所得税年度A申报"(查账征收企业适用)或"进入申报"(核定征收企业适用),系统显示企业所得税年度申报表.

01

数据初始化

点击"数据初始化",系统自动获取相关报表的税务登记信息、相关表单上年结转数等数据,系统显示"初始化成功",点击"确定",完成数据初始化.

注意事项:如果系统未显示应申报报表或显示应报报表不全,请联系税务机关.如已填写相关报表的情形下请慎用该功能,否则已填写报表数据会清零.

02

报表填报

点击"修改"进入申报表填报页面.

填表顺序分以下三种情况:

①核定征收企业直接填写《居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收)》,可选报《居民企业参股外国企业信息报告表》.

②分支机构填写《跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报(2018年)》,保存后返回列表页面即可申报.

③查账征收企业,非小型微利企业:

第一步:填写《A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表》,电子税务局根据税务登记、备案信息为纳税人生成了绝大部分数据,请纳税人核对修改后保存本表.

注意事项:发现不可修改的差错数据请与主管税务机关联系.

第二步:填写《企业所得税年度申报A类表单》,《表单》的填写有两种途径,一是《A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表》保存后系统自动跳出《表单》供纳税人填写;二是纳税人可点击列表页面右上角"表单勾选"按钮填写.

第三步:填写A101010表至A104000表后,返回主表A100000,点击"读取数据",填写其他可以填报的数据并核对后保存.

第四步:先填写A105000表所属附表(如:A105050表、A105080表等)后再填写A105000表,再打开A100000表"读取数据"核对后保存.

第五步:填写A106000,再打开A100000表"读取数据"核对后保存.

提交申报

所有报表填写完成,数据核对无误后,点击"申报"或"签名申报"按钮,如有错误,系统会给出错误提示信息,用户(纳税人)可根据提示或校验信息修改后重新申报.

没有错误信息或校验反馈的,稍等片刻等待审核后刷新页面,系统显示"申报成功"即完成本次申报.

年度报税怎么报

1、登录国家税务总局电子税务局。

2、单击申报页面税务年报申报流程,然后单击每张表单后面税务年报申报流程的修改税务年报申报流程,进入表单填写模式。

3、填写每个要修改的表单税务年报申报流程,然后单击“申报”等待审核结果。

4、点击导航标莶里的“消息中心“栏目,会收到申报成功的消息,表示此次申报已完成。

《中华人民共和国个人所得税法》 第十条 有下列情形之一的,纳税人应当依法办理纳税申报:

(一)取得综合所得需要办理汇算清缴税务年报申报流程

(二)取得应税所得没有扣缴义务人;

(三)取得应税所得,扣缴义务人未扣缴税款;

(四)取得境外所得;

(五)因移居境外注销中国户籍;

(六)非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得;

(七)国务院规定的其他情形。

扣缴义务人应当按照国家规定办理全员全额扣缴申报,并向纳税人提供其个人所得和已扣缴税款等信息。

企业所得税年报申报流程

一、正面回答

1、系统初始设置包括纳税人信息和初始数据核对;

2、年度申报表填写包含有年度纳税申报表及其附表和财务报表的录入、保存和修改;

3、关联业务报告填写包含有关联业务报告及其附表的录入、保存、修改和打印等功能;

4、审核打包对申报数据进行校验,并将其压缩打包到U盘;

5、大厅申报到地方办税服务大厅进行U盘导入申报。

二、分析

企业所得税是对中国内资企业和经营单位的生产经营所得和其他所得征收的一种税。纳税人范围比公司所得税大。企业所得税纳税人即所有实行独立经济核算的中华人民共和国境内的内资企业或其他组织。

三、企业所得税的征税对象是哪些?

企业所得税的征税对象是纳税人取得的所得。包括销售货物所得、提供劳务所得、转让财产所得、股息红利所得、利息所得、租金所得、特许权使用费所得、接受捐赠所得和其他所得

个体户税务年报怎么报

个体工商户年报申报方式分为两种税务年报申报流程,第一种为向负责其登记的市场监管部门报送纸质年报,第二种为登录国家企业信用信息公示系统进行申报。

个体工商户年报网上申报流程税务年报申报流程

1、打开国家企业信用公示系统,打开企业信息填报。

2、选择地区。

3、打开个体工商户年报登录,录入营业执照上的统一社会信用代码,然后在密码处输入经营者本人的身份证号码。

4、打开年度报告填写

5、阅读填报须知后,勾选税务年报申报流程我已阅读,点击确认。

6、按照实际情况录入相关信息,左侧导航栏由上而下的录入,标注红星符号的为必填项,全部录入后,最后点击预览并公示,提交公示即可。

《中华人民共和国增值税暂行条例》

第三条 纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务,应当分别核算不同税率货物或者应税劳务的销售额分别核算销售额的,从高适用税率。

第四条 除本条例第十一条规定外,纳税人销售货物或者提供应税劳务(以下简称销售货物或者应税劳务),应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式:

应纳税额期销项税额-当期进项税额

当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。

第五条 纳税人销售货物或者应税劳务,按照销售额和本条例第二条规定的税率计算并向购买方收取的增值税额,为销项税额。销项税额计算公式:销项税额售额×税率。

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