发票管理的基本流程(税务会计发票管理流程)

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开发票的流程

公司开发票的流程是:1、公司依法设立后,凭借营业执照领购发票;2、按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章;3、开具后的发票存根联和发票登记簿,应当保存5年。

【法律依据】

《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。

【温馨提示】

以上回答,仅为当前信息结合本人对法律的理解做出,请您谨慎进行参考!

如果您对该问题仍有疑问,建议您整理相关信息,同专业人士进行详细沟通。

开发票流程是什么

法律分析:1、打开开票软件输入用户名、密码进入到开票软件当中,点发票管理,进入到发管理界面点击发票填开选择一下要填开的发票种类

2、进入开发票界面后先填写上面的名称纳税人识别号此两项为必填项。接下来选择货物和应税劳物名称,当鼠标放在这一栏的时候就会出现一个小放格点选择你卖出的货物,或付出的劳物名称,填好数量,单价,金额自动出来。

3、最后打印。

打印机里放入的发票号要和开票软件里的发票号是一致的;打印机放发票的距离要调试好,打出来的发票不能出格,压线。

发票应当按照规定的时限、顺序、栏目如实开具,不得变更品名和金额,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,开票人,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联盖发票专用章,销售方通过增值税税控开票系统向企业开具增值税普通发票时也应在购买方纳税人识别号栏填写购买方的。

法律依据:《中华人民共和国发票管理办法实施细则》 第三条 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查票联由付款方或受票方作为付款原始凭证账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要,增减除发票联以外的其他联次,并确定其用途。

开票流程图解

开票需要登录增值税发票税控开票软件进行操作,流程图解如下:

电脑:华为笔记本。

系统:win10。

软件:增值税发票税控开票软件 v2.3.11.210102。

1、登录增值税发票税控开票软件。

2、进入发票管理界面,点击发票填开,进入开票页面。

3、输入开票信息(包括客户的资料、货物品名、数量、金额等)。

4、打印发票即可,打印的时候需要将领用的发票平放在开票机内。

税务局现场申请代开发票的流程

1、申请人准备资料去税务局填写增值税专用发票的申请审批表。

2、申请人填写税务登记证副本。

3、验证申请人的个人身份证原件以及双方的购买协议。

4、填写纳税人的一些银行的账户信息以及上交银行卡进行基本的交税,并开具发票。

5、发票盖章即可。

发票领用流程是怎样的?

税务Ukey网上申领步骤

一、双击打开并输入证书密码登陆税务UKey开票软件;登陆后,点击菜单项:发票管理/发票管理首页/发票网上申领。

二、弹出网上申领窗口,点击“申领”,

三、填写申领信息,申领前显示纳税人声明信息。

四、进入申领界面,补全发票申领信息后,点击“发票申领”按钮,完成申领操作。若成功,则返回到“申领已受理”提示框,若失败,则弹出 “申领失败”提示框。

五、选中一条“申领成功”且“已确认”的记录,点击“确认”按钮输入发票段确认。

六、申领成功界面。

七、申领成功后,在发票管理/发票管理首页/发票网上分发菜单栏 。

八、选中未分发的数据双击。

九、分发成功后就可以去开票啦!

税务Ukey介绍完毕!

金税盘马上来!

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金税盘网上申领步骤

发票申领

一、登录开票软件后,点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/发票申领”菜单项,如下图所示:

二、弹出申领信息窗口,点击“更新”按钮,同步税局端的发票授权信息,输入申领数量,如下图所示:

温馨提示:

① 领票方式分为”自行领取”和”快递配送”两种方式,特别期间建议选择“快递配送”。选择“快递配送”的,快递费用由纳税人自行负担。

② 选择“快递配送”方式,收件人必须是在税务机关实名登记的购票员或法定代表人,收件地址必须是注册地址或者生产经营地址。

③ 收件人须本人签收,签收时提供第二代居民身份证原件,并由邮政人员对身份证读取信息及拍照比对。

三、点击“申领”按钮,弹出申领成功提示对话框。

四、进入 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/申领状态查询”菜单项,如下图所示,系统弹出“申领状态查询”窗口。

状态说明:

① 状态显示“申领中”代表申领请求已提交,选择自取的企业可以到税务机关领取发票。

② 选择快递的企业需等2个工作日左右,状态显示“申领成功”,则代表税务机关已经通过审核,并将发票寄出,同时将收到包含快递单号的短信。

发票确认

一、企业拿到纸质发票,需要先进行申领确认,点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/申领确认”菜单项,系统弹出需确认的已申领成功的发票信息。

图1

图2

二、根据已收到的纸质发票信息,选中与之相对应的网上申领成功的信息,点击“确认”按钮,录入该条申领成功记录对应的纸质发票代码、起始号码、终止号码,弹出“已成功确认本次申领对应票卷信息”对话框。

图1

图2

说明:

① 增值税电子普票发票无需确认,可直接手工下载。

② “申领确认”时正确输入发票代码和发票号码 ,否则会提示“对比不一致,确认失败”

领用发票

一、点击 “发票管理/发票领用管理/网上领票管理/领用发票”菜单项,如下图所示,系统弹出网上领票界面,如图所示:

二、选择购票起止日期,点击“查询”按钮,系统将列出已经确认过的所选期间段的网上申领的发票信息,点击“发票下载”

三、分发成功后就可以去开票啦!

说明:

电子增值税普通发票仅可使用手工下载方式,下载时只需输入发票张数

如何开票,开票的基本流程是什么?

持主机IC卡到税局购票→进入系统→发票管理→发票领用管理→从IC卡读入新购发票

发票开具管理:

发票真填开:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入"专用发票填开"窗口→填写购方信息→填写商品信息→填写销售方信息→打印发票

注意:

1.填写购方信息时,可以从客户资料编码中选取,也可以直接录入.

2.在填写商品信息时,只能从商品编码中选取.

3.发票填开有三种,正数发票、负数发票发票管理的基本流程我销货清单。可以从工具条中选取。

4.一张发票只能存在一种税率。所填开发票管理的基本流程的发票一经保存即入金税卡发票管理的基本流程,无法更改发票管理的基本流程,所以发票管理的基本流程,填写数据时应尽量避免错误,如果出错,只能作废重开。

5.在填开发票时,只打印发票,不打印清单,清单可以在查询中打印。

6.若当前发票已经填写,则复制后,所填写内容将被覆盖。发票复制后,其内容仍可以修改。

7.负数发票不可以复制。

8.复制发票时,如果所复制发票的行数天于当前使用时发票允许行数提示不能复制。

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