个人咨询服务如何缴税(个人咨询服务费税)

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咨询服务费税率是多少?

咨询服务费税率为6%(营改增后)。按照新的增值税税率,适用6%税率的部分现代服务业包括,研发和技术服务,信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、鉴证咨询服务。纳税人的具体纳税期限,由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小分别核定;不能按照固定期限纳税的,可以按次纳税。

《中华人民共和国增值税暂行条例》

第二条

增值税税率:

(一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物,除本条第二项、第四项、第五项另有规定外,税率为17%。

(二)纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,销售或者进口下列货物,税率为11%:

1.粮食等农产品、食用植物油、食用盐;

2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品;

3.图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物;

4.饲料、化肥、农药、农机、农膜;

5.国务院规定的其他货物。

(三)纳税人销售服务、无形资产,除本条第一项、第二项、第五项另有规定外,税率为6%。

(四)纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外。

(五)境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产,税率为零。

税率的调整,由国务院决定。

个人咨询服务报酬到底如何缴纳个人所得税

需要缴纳个人所得税,具体政策如下:

劳务报酬所得,是指个人独立从事各种非雇佣的各种劳务所取得的所得。其适用比例税率,税率为20%。对劳务报酬所得一次收入畸高的,可以实行加成征收

劳务报酬所得的应纳税所得额为:每次劳务报酬收入不足4000元的,用收入减去800元的费用;每次劳务报酬收入超过4000元的,用收入减去收入额的20%。

你收入10万,已经属于加成征收的范围。

当然,以上是从纯政策角度,而实际征管中,多采用附征的形式,大多2%附征,从税负轻重的角度来看,你直接开票附征税负较轻,当然也存在后续年度你自行申报和被稽查的可能。

咨询费如何缴税

一、咨询费收费标准个人咨询服务如何缴税

1、以会议形式组织的咨询个人咨询服务如何缴税,专家咨询费的开支一般参照高级专业技术职称人员 500-800 元/人天、其个人咨询服务如何缴税他专业技术人员 300-500 元/人天的标准执行。会期超过两天的个人咨询服务如何缴税,第三天及以后的咨询费标准参照高级专业技术职称人员 300-400 元/人天、其他专业技术人员 200-300元/人天执行;

2、以通讯形式组织的咨询,专家咨询费的开支一般参照高级专业技术职称人员 60-100 元/人次、其他专业技术人员 40-80 元/人次的标准执行。

二、税率,增值税一般纳税人适用的增值税税率是6%,小规模纳税人适用征收率3%。

1、咨询费、劳务费、服务费都属于交纳营业税的范畴 ;

2、按照咨询费、劳务费、服务费的实际收入额交纳5%的营业税;

3、再按营业税额交纳7%的城建税(郊区为5%);

4、再按营业税额交纳3%的教育费附加;

以上为咨询费、劳务费、服务费应交纳的流转税。

扩展资料:

营业税的税目个人咨询服务如何缴税:营业税的税目按照行业、类别的不同分别设置,现行营业税共设置了9个税目。

按照行业、类别的不同分别采用了不同的比例税率:

①交通运输业,税率3%;

②建筑业,税率3%;

③金融保险业,税率5%;

④邮电通信业,税率3%;

⑤文化体育业,税率3%;

⑥娱乐业适用20%的营业税税率,但是从2004年7月1日起,台球、保龄球的营业税税率下调为5%;

⑦服务业,税率5%;

⑧转让无形资产税率5%;

⑨销售不动产,税率5%。

法律风险:需要注意的是,目前很多企业或个人为达到避税、减税,或企业资产变现 ,或账外现金交易的目的,经常以咨询费名义作帐,这对咨询行业与法治建设都是非常有害的行为。

参考资料:百度百科-咨询费

百度百科-营业税改增值税

请问专家咨询费从多少元起交个人所得税

如果专家在公司或者机构没有任职的情况下个人咨询服务如何缴税,专家咨询费从800元起就需要缴纳个人所得税。

个人所得税的缴纳需要在规定的范围内和规定的数额范围内缴纳。包括有工资和薪金所得,

劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得,经营所得,利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得,偶然所得。其中对个人所得税的缴纳标准也有规定。

对于非居民个人工资、薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费。不超过3000元的税率为3%,速算扣除数为0。3000元到12000元之间的税率为10%,速算扣除数为210元。12000元到25000元之间的税率为20%,速算扣除数为1410元。25000元到35000元之间的税率为25%,速算扣除数为2660元。35000元到55000元之间的税率为30%,速算扣除数为4410元。55000元到80000元之间税率为35%,速算扣除数为7160。超过80000元的税率为45%,速算扣除数为15160元。

非居民个人的工资、薪金所得,以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳税所得额个人咨询服务如何缴税;劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,以每次收入额为应纳税所得额。劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额个人咨询服务如何缴税;稿酬所得的收入额减按百分之七十计算。

这里举例说明,劳务报酬所得和特许权使用费所得,应该缴纳的个人所得税为收入*80%*税率-速算扣除数。稿酬所得,应该缴纳的个人所得税为收入*80%*税率*70%-速算扣除数。

按照我国《个人所得税法》规定在中国境内有住所,或者无住所而在境内居住满一年的个人,从中国境内和境外取得所得,依照本法规定缴纳个人所得税。

咨询费怎么扣税?

咨询费按照劳务报酬所得计算缴纳个人所得税

劳务报酬所得的应纳税所得额为:每次劳务报酬收入不足4000元的,用收入减去800元的费用;每次劳务报酬收入超过4000元的,用收入减去收入额的20%。

  劳务报酬所得适用20%的税率。

劳务报酬所得应纳税额的计算公式为:

应纳个人所得税税额=应纳税所得额×20%;

对劳务报酬所得一次收入畸高(应纳税所得额超过20000元)的,要实行加成征收办法,具体是:一次取得劳务报酬收入,减除费用后的余额(即应纳税所得额)超过2万元至5万元的部分,按照税法规定计算的应纳税额,加征五成;超过5万元的部分,加征十成。

一次取得劳务报酬收入3000万元,其应缴纳的个人所得税为:应纳税所得额=3000-3000×20%=2400万元,应纳个人所得税税额=2400×20%+(5-2)×20%×50%+(2400-5)×20%×100%=959.3万元。

劳务报酬收入在取得收入的当月申报或扣缴。

合理避税方法:将收入分解到月支付,更合理,承担的税款也相对少些。

支付给外籍人员的临时咨询服务费需要交什么税?如何纳税?如何避税?

支付给外籍人员的临时咨询服务费需要交纳劳务增值税6%和个人所得税

增值税:扣缴义务人按照下列公式计算应扣缴税额:应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。

个人所得税:境内企业向境外个人支付劳务费属于来自境内的所得,应按劳务报酬所得的20%计算代扣代缴个人所得税。

政策依据:财税〔2016〕36号

第六条中华人民共和国境外(以下称境外)单位或者个人在境内发生应税行为,在境内未设有经营机构的,以购买方为增值税扣缴义务人。财政部和国家税务总局另有规定的除外。所以A公司有代扣代缴增值税的义务

第二十条境外单位或者个人在境内发生应税行为,在境内未设有经营机构的,扣缴义务人按照下列公式计算应扣缴税额:

应扣缴税额=购买方支付的价款÷〔1+税率)×税率

《个人所得税法》第一条规定,在中国境内有住所,或者无住所而在境内居住满一年的个人,从中国境内和境外取得的所得,依照本法规定缴纳个人所得税。

在中国境内无住所又不居住或者无住所而在境内居住不满一年的个人,从中国境内取得的所得,依照本法规定缴纳个人所得税。

 《个人所得税法》第八条规定,个人所得税,以所得人为纳税义务人,以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。

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