初次打印发票的流程是(首次打印发票怎么打印)

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请问发票的打印步骤?

1、需要有加密狗,就是人家在办票的时候发的那块像优盘一样的东西;

2、把加密狗插到你要开票的机器上面,打开软件;

3、输入用户名及密码;

4、点击发票开具,上个月发票正常,那就一直确定就好了;

5、到了输入界面,把付款单位名称还有金额等输入;

6、点击打印,进入了预览界面,完了选择打印机在点打印。

注意,期间会有两次确定发票编号,一定要看清楚。

增值税发票怎样打印?操作步骤是怎样的?

首先增值税的发票有增值税专用发票和增值税普通发票,专用发票有一式三联和一式七联的, 普通发票有一式两联和一式五联的,操作步骤如下:

桌面:双击防伪开票图标--进入系统--确认(如设置密码需输入密码)--点击上方发票管理--专用发票填开(也可点击发票管理出现下拉列表,选择开具专用发票还是普通发票)--弹出窗口(核对发票号码)--确定--选择单位名称等(如开具专用发票其中单价需点击右上方“价格”,切换到含税价,输入金额后再次点击“价格”改为不含税价,普通发票则直接输入含税价)--完成后点击右上角的对号图标(这时可以看到总价款,进行核对)--再次核对开发票的客户名称 商品名称,数量和单价--点击左上方打印第一次可放入空白纸打印注意放入A4纸的位置(特别是左打头位置),将发票和空白纸打印的叠放在一起进行对比,调整位置,可在打印机上用记号笔记下位置,方便以后打印 位置调整合适后 进入发票管理模块 在发票查询中双击对应的发票号,将发票放入正确的位置,再次选择打印。 注意:专用发票比较严格,打印的时候一定要小心仔细,另外客户和商品名称可在发票管理的前一个模块(印象当中好像叫系统设置)中进行添加编辑等。

祝您好运~希望可以帮助到你~

开发票流程

     发票开票流程如下:

1、电脑usb接口插上税控盘

    2、打开开票软件输入用户名、密码进入到开票软件当中初次打印发票的流程是,点发票管理初次打印发票的流程是,进入到发管理界面点击发票填开选择一下要填开的发票种类(专用发票或是普通发票)

3、进入开发票界面后先填写上面的名称(企业名称)纳税人识别号(企业税号)此两项为必填项。接下来选择货物和应税劳物名称初次打印发票的流程是,当鼠标放在这一栏的时候就会出现一个小放格点选择初次打印发票的流程是你卖出的货物,或付出的劳物名称,填好数量,单价,金额自动出来。

4、最后打印。点击打印发票,弹出预览发票,将空白发票纸平整对齐放在针式打印机打印口处,在机器自动定好发票位置后(响声停止后),在预览发票界面点击打印。

注意事项:

    1、专票发票共3联,第2,3联是抵扣联。普票发票共2联,第2联是抵扣联。

    2、发票打印完后,需要在销售方(章)盖章,抵扣联、购买方扣税凭证联都给到客户,记账联自己公司留底单做记账凭证。

开发票流程是什么

法律分析:1、打开开票软件输入用户名、密码进入到开票软件当中,点发票管理,进入到发管理界面点击发票填开选择一下要填开的发票种类

2、进入开发票界面后先填写上面的名称纳税人识别号此两项为必填项。接下来选择货物和应税劳物名称,当鼠标放在这一栏的时候就会出现一个小放格点选择你卖出的货物,或付出的劳物名称,填好数量,单价,金额自动出来。

3、最后打印。

打印机里放入的发票号要和开票软件里的发票号是一致的;打印机放发票的距离要调试好,打出来的发票不能出格,压线。

发票应当按照规定的时限、顺序、栏目如实开具,不得变更品名和金额,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,开票人,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联盖发票专用章,销售方通过增值税税控开票系统向企业开具增值税普通发票时也应在购买方纳税人识别号栏填写购买方的。

法律依据:《中华人民共和国发票管理办法实施细则》 第三条 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查票联由付款方或受票方作为付款原始凭证账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要,增减除发票联以外的其他联次,并确定其用途。

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