金税盘申报流程(金税盘申报怎么操作流程)

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金税盘怎么抄税报税

1、先安装财税平台,打开开票软件,进入财税平台,点开开票软件,在开票软件里面进行操作2、输入账号和密码,先选择管理员登入3、这时候金税盘就会自动抄税,显示上报汇总成功,点击确认就可以了。4、如果金税盘不能自己抄税,那么就需要你自己手工操作了,点击左上方的报税处理。

《中华人民共和国税收征收管理法》

第二十五条 纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报,报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。

扣缴义务人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实报送代扣代缴、代收代缴税款报告表以及税务机关根据实际需要要求扣缴义务人报送的其他有关资料。

第二十六条 纳税人、扣缴义务人可以直接到税务机关办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表,也可以按照规定采取邮寄、数据电文或者其他方式办理上述申报、报送事项。

第二十八条 税务机关依照法律、行政法规的规定征收税款,不得违反法律、行政法规的规定开征、停征、多征、少征、提前征收、延缓征收或者摊派税款。

农业税应纳税额按照法律、行政法规的规定核定。

如何申报金税盘

插上金税盘,输入用户名纳税人识别号或者插入CA用数字证书登陆所在省份网上税务局,如图所示:

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登陆进去之后,可以看到国地税已经合并,在左下角点击如图所标注的部分,代表是进入国税的页面;在这个国税页面,点击【我的应用】-【增值税一般纳税人月度申报】,如图所示:

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在左列点击【纳税申报】,出来增值税一般纳税人申报的各个报表,由于我已经申报过六月份的,显示已申报的状态,在月初申报时,会在【涉税查询】那里显示数据初始化;

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填写之前一定要记得数据初始化,先填写主表以外的附表,比如附一表,点击上面的【销项发票区】,会把金税盘里开过票的资料等自动带出来,剩下的才需要手动填写;所有的表做完都要记得保存;

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进出口企业在填时,注意有几个表是需要在擎天系统做过免税申报之后再保存的,打开表会提示:若您要填写或者修改本报表,请从通用功能中进入擎天出口报表导入,看到这个提示,就可以把其他没有这个提示的表格填完,在免税申报做完之后或者出口退税做完之后再回头把这几个相关的表点开保存;

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所有的表格填好保存之后,回到主表,把剩余的内容核对填完,点【申报】即可;最后在涉税查询里,查询申报日期,显示【增值税一般纳税人申报】,申报状态:申报成功,表示完成增值税申报。

epc金税平台纳税申报流程

1、上报汇总。在金税盘开票系统中进行上报汇总,把金税盘系统开具发票数据上传到税务部门。为电子税务局申报数据做比对做准备。上报汇总成功后才能开具发票。

2、增值税申报表成功报送。增值税申报是在电子税务局申报系统中进行报表填写、提交、完成申报。申报成功后,在金税盘系统操作进清卡,数据比对。

3、清卡比对数据。清卡:上报汇总的数据与电子税务局申报报表数据进行比对的过程,如果比对通过,则清卡完成。进入下个税务所属期,可以领取新的发票。

4、税款缴纳。申报期内缴纳税款,同时电子税务局申报成功后,即可缴纳增值税。同时电子税务局申报表数据与税款的入库数据进行比对。

零申报金税盘程序

电脑插上CA或者金税盘,登陆电子税务局,打开自己需要申报的各个申报表,分别点击保存,然后申报等待申报结果,显示申报成功即可。

在税务机关办理了税务登记的纳税人、扣缴义务人当期未发生应税行为,按照国家税收法律、行政法规和规章的规定,应向税务机关办理零申报手续,并注明当期无应税事项。

通俗地讲,纳税申报的所属期内(如11月申报所属期为10月份)没有发生应税收入(销售额),同时也没有应纳税额的情况,称为零申报。

注意的是连续三个月零申报属于异常申报,列入重点关注对象。

金税盘如何报税

金税盘没有报税的功能。

金税盘只能开票、月初申报期抄税、申报成功后清卡。

申报纳税是在本省电子税务局进行申报的。

金税盘上报汇总的具体流程?

1、把金税盘插入电脑主机金税盘申报流程,点击登录,登录成功后,如下图所示。

2、系统会自动一健上报汇总,弹出已成功对话框后,点击确认。

3、点击确认后,系统跳转到开票系统界面,过入系统界面后,在页面右下角,会弹出报税清卡提示金税盘申报流程:已执行抄税操作,就表示已经上报汇总成功了。

4、如果没有弹出此提示,那可能自动上报汇总没有办理成功,点击金税盘左上角金税盘申报流程的报税处理。

5、点击报税处理后,页面跳转,点击上报汇总图标,如下图所示。

6、点击上报汇总图标后,系统开始执行操作,等待几分钟,页面会弹出抄税数据上传成功,就表示已经上报汇总成功了,点击确认即可。

7、如果还不放心的话,可以点击报税处理模块下的状态查询,如下图所示。

8、点击状态查询后,页面跳转,点击增值税专用发票及增值税普通发票。

9、点击增值税专用发票及增值税普通发票,页面右边有一个抄税起始日期,如果显示是次月1月1日,就代表上报汇总成功了。

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