黑盘抄税成功的状态(黑盘抄税怎么操作)

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如何查看抄报税及清卡是否成功

解决办法:如果已经报税清卡成功或者有办税厅抄报的税未清空都会有相应提示。具体需看状态查询判定。

1、如果上次报税日期是本月1号0时0分,报税资料无,说明已经报税清卡成功,无需再上报汇总正常使用即可。(如下图)

2、如果上次报税日期是上月非1日0时0分,报税资料有,说明有上月办税厅抄报的税没有清空,只能携带金税盘到税局清卡后再返回开票软件中做上报汇总。

扩展资料:

其它事项:

1、建议的顺序是先抄报,再申报,最后清卡!

2、按季申报的小规模纳税人每月也需要抄报税、清卡。

3、计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中,系统会提示清卡成功,请重新登录开票软件,此时说明本月您已完成清卡工作。

4、报税资料变成有,已经完成抄税。金税盘有汇总资料了。再进行纳税申报并清卡后,这个地方就会变成无。

开票系统中抄税成功及报税成功怎么查询

开票系统中抄税成功及报税成功的查询方式:

1、电脑端登录开票系统:

2、在系统的上方有一个菜单“报税处理”,点击进入该菜单的界面:

3、在“报税处理”的界面中,点击下面的状态查询:

4、点击进入界面左侧的增值税专用发票及增值税普通发票:

5、查看锁死日期和抄税起始日期,锁死日期为:次月中、下旬某日; 锁死日期:2015年8月18日,抄税起始日期为:次月1日;抄税起始日期为2015年08月01日。同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。

扩展资料:

网上抄税报税成功的要求和标准:

1、网上申报纳税的企业每月申报期都必须填写《通用纳税申报表》。表中包括本申报期纳税人应当申报的全部税种信息,如税种名称、税目名称、税款所属时期、税率以及税种是否代扣、委托等。

网上报税将各税种以一定形式统一在一张综合表中,并由系统根据各个税种设定计算公式。《通用纳税申报表》中需要纳税人填写的数据是计税依据和允许扣除项目,其他数据项目可由系统根据内定的公式自动计算出来,纳税人也可以修改。  

2、网上报税需填写报送的其他纳税申报表如企业所得税申报表、企业所得税汇算清缴申报表。其中,企业所得税申报表是季度报表,必须与《通用纳税申报表》一并提交,且数字相符,申报才算成功。

参考资料来源:百度百科——抄税报税流程

参考资料来源:百度百科——抄税

参考资料来源:百度百科——网上报税

怎样查看是否已经抄税成功呢?

增值税开票系统有没有抄税成功如何查看--抄税处理--金税卡管理--金税卡状态查询--如果抄税起始日期为下个月的1号黑盘抄税成功的状态,报税成功标志:“有”,就说明抄税成功黑盘抄税成功的状态了。

抄税和报税是两个流程如下:

购发票时,持IC卡和发票准购证去税务局办理,购买回来后,将IC卡插入读卡器中,读入到防伪税控开票软件中,用以开具发票时所用。

开发票时,首先将IC卡插入读卡器,然后进入开票系统中进行开具发票的操作(开具发票的过程:进入系统,点击菜单栏的“开具发票”,出现的对话框,点击“取空发票”,填写发票上的信息,然后打印,记住发票的号码要和打印纸上的号码对应。以上是打印“存根联”。接下来,点击菜单栏的“发票查询”,出现对话框再点击“查询”,出现了刚刚你开的发票信息,双击一下,出现一个发票的对话框,点击打印,在点击打印的小图标,就可以了,这是打印“发票联”。),需要注意的是,电子版的发票与打印的发票用纸必须是同一张发票。

进项发票的认证,如果你单位购货时取得了增值税发票,月末前持发票的抵扣联去税务局进行认证。

抄税,月末终了,根据当地税务规定的抄税时限(一般是次月的1-5日),将本月已经开具使用的发票信息抄入到IC卡中,然后打印出纸质报表并加盖公章,持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。

报税,待财务决算做完后,进行纳税申报表的填写、审核、报税的操作(具体的操作你一定会吧,这里就不说了),报完税后,进行申报表的打印,包括主表和附表。此项的操作,都是在你的机器中“增值税一般纳税人纳税申报电子信息采集系统”软件中完成的,关于进销项发票的填写可以网上下载,既快又准确。季度末,将本季度的申报表主表报送到税务局。

想请问一下:黑盘报税状态查询成功了吗?

如果你是最新版本的软件,现在系统有自动抄税跟自动清卡功

能,状态查询还是跟以前一样的

如何确认抄报税成功了

如果抄税起始日期为下个月的1号,报税成功标志:“有”,就说明抄税成功了。抄报税操作应该是抄税、报税、认证。

报税为将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员,他们会根据报税系统的要求给你报税,也就是读取你IC卡上开票信息。

然后与各种销项报表相核对,然后进行报税处理。认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联,到国税局发票认证窗口办理即可。

扩展资料

(一)增值税纳税申报必报资料

纳税人在纳税申报期内,应及时将全部必报资料的电子数据报送主管税务机关,并在主管税务机关按照税法规定确定的期限内将报送的纸介的必报资料报送主管税务机关,税务机关签收后,一份退还纳税人,其余留存。

(二)增值税纳税申报备查资料

纳税人在月度终了后,应将备查资料认真整理并装订成册。

参考资料来源:百度百科-抄税报税流程

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